重慶市萬州區行政執法監督檢查大隊2025年單位預算情況說明
重慶市萬州區行政執法監督檢查大隊
2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市萬州區行政執法監督檢查大隊是重慶市萬州區司法局下屬參公事業單位,主要職能有:
1.承擔行政執法案卷評卷、重大行政處罰案件備案登記、行政執法考核評比等行政執法監督檢查事務性工作。
2.負責辦理公民、法人和其他組織對行政機關及其工作人員行政執法行為信訪投訴,規范行政行為。
3.組織行政執法人員通用法律知識培訓。
4.負責全區行政執法人員信息管理。
(二)單位構成
重慶市萬州區行政執法監督檢查大隊為二級預算單位,無內設科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數101.87萬元,其中:一般公共預算撥款101.87萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加7.61萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年增加7.61萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數101.87萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,公共安全支出72.31萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算18.22萬元,衛生健康支出預算5.51萬元,住房保障支出預算5.84萬元。支出預算較2024年增加7.61萬元,主要是基本支出預算增加7.61萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入101.87萬元,一般公共預算財政撥款支出101.87萬元,比2024年增加7.61萬元。其中:基本支出101.87萬元,比2024年增加7.61萬元,主要原因是本單位有新調入職工,人員增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、住房公積金等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是無項目支出計劃。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用支出計劃;公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無公務接待費支出計劃;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無公務用車運行維護費支出計劃;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無公務用車購置費支出計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費17.27萬元,比上年增加6.42萬元,主要原因是本單位有新調入職工,人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:潘怡希 ???聯系方式:023-5223050
?
掃一掃在手機打開當前頁面
