重慶市萬州區(qū)司法局2022年度決算公開情況說明
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重慶市萬州區(qū)司法局2022年度
決算公開情況說明
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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市萬州區(qū)司法局是區(qū)政府工作部門,為正處級單位。主要職能有:
1、負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央關(guān)于全面依法治國的方針政策、市委關(guān)于全面依法治市的決策部署和區(qū)委關(guān)于全面依法治區(qū)的工作要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對全面依法治國的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2、承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
3、負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)(民族鄉(xiāng))街道規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。
4、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。
5、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進(jìn)司法所建設(shè)。
6、指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)幫教安置工作。
7、負(fù)責(zé)擬定全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)工作。
8、負(fù)責(zé)重慶市萬州考區(qū)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。負(fù)責(zé)重慶市萬州考區(qū)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格證書的管理等工作。負(fù)責(zé)組織全區(qū)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。
9、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警車管理工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、辦公用房等保障工作。
10、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和律師行業(yè)黨建工作。
11、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突指揮工作。
12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市萬州區(qū)司法局內(nèi)設(shè)17個科室,分別是辦公室、法治調(diào)研督察科、規(guī)范性文件管理科、社區(qū)矯正管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政復(fù)議立案監(jiān)督科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)科、律師工作科、法律職業(yè)資格管理科、司法鑒定工作管理科、干部人事科、組織宣傳科、退休干部管理科、政治部。2022年下屬3個二級預(yù)算單位,分別是重慶市萬州區(qū)法律援助中心、重慶市萬州區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查大隊、重慶市萬州區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心,均為非獨(dú)立核算單位。
中共重慶市萬州區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室(以下簡稱區(qū)委依法治區(qū)辦)設(shè)在重慶市萬州區(qū)司法局,設(shè)置區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計5681.6萬元,支出總計5681.60萬元。收支較上年決算數(shù)減少48.41萬元,下降0.8%,主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。
2.收入情況。2022年度收入合計5681.6萬元,較上年決算數(shù)減少6.58萬元,下降0.1%,主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。其中:財政撥款收入5486.17萬元,占96.6%,其他收入195.43萬元,占3.4%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計5681.6萬元,較上年決算數(shù)減少48.41萬元,下降0.8%,主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。其中:基本支出4433.44萬元,占78.0%;項目支出1248.16萬元,占22.0%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,與上年持平。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計5486.17萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少193.82萬元,下降3.4%。主要原因是人均公用經(jīng)費(fèi)的減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5486.17萬元,較上年決算數(shù)減少151.99萬元,下降2.7%。主要原因是人均公用經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1095.52萬元,增長25.0%。主要原因是財政追加未休年休假報酬、健康休養(yǎng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及政法轉(zhuǎn)移支付等項目經(jīng)費(fèi)。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5486.17萬元,較上年決算數(shù)減少193.82萬元,下降3.4%。主要原因是人均公用經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1095.52萬元,增長25.0%。主要原因是財政追加未休年休假報酬、健康休養(yǎng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及政法轉(zhuǎn)移支付等項目經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。較上年決算數(shù)增加0萬元,與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)公共安全支出4488.49萬元,占81.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加825.69萬元,增長22.5%,主要原因是財政追加了未休年休假報酬以及政法轉(zhuǎn)移支付等項目經(jīng)費(fèi)。
(2)社會保障與就業(yè)支出629.72萬元,占11.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加269.83萬元,增長75.0%,主要原因是財政追加了健康休養(yǎng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)。
(3)衛(wèi)生健康支出206.84萬元,占3.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(4)住房保障支出161.12萬元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出4352.65萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)3785.19萬元,較上年決算數(shù)減少64.49萬元,下降1.7%,主要原因規(guī)范了津貼補(bǔ)貼的發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、考核獎勵、社會保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)567.46萬元,較上年決算數(shù)減少89.67萬元,下降13.6%,主要原因是嚴(yán)格落實相關(guān)政策規(guī)定,減少不必要的公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
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三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
本部門2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出,與上年持平,原因是本部門無出國(境)事項。
本部門2022年度公務(wù)車購置費(fèi)用支出0萬元。主要原因是本年度本無公務(wù)車購置的支出。較上年支出數(shù)減少31.04萬元,下降100%,主要原因是本年度本無公務(wù)車購置的支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.92萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.08萬元,下降9.1%,較上年支出數(shù)減少0.7萬元,下降1.7%,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)2.67萬元,主要用于接待國內(nèi)其他省市司法廳到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研司法行政項目建設(shè)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.33萬元,下降85.2%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.16萬元,下降5.7%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為40輛;國內(nèi)公務(wù)接待112批次644人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)41.46元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.02萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出564.2萬元,比2021年度減少92.93萬元,下降14.1%,主要原因是嚴(yán)格落實相關(guān)政策規(guī)定,減少不必要的公用經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。
本年度會議費(fèi)支出14.38萬元,較上年決算數(shù)減少0.7萬元,下降4.6%,主要原因是本年度未開展教育整頓,會議費(fèi)用減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.97萬元,較上年決算數(shù)增加0.45萬元,增長3.6%,原因是全區(qū)行政執(zhí)法培訓(xùn)人員增加,培訓(xùn)費(fèi)用增多。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日,本部門共有車輛40輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車3輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車37輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額7.97萬元,其中:政府采購貨物支出7.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.97萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7.97萬元,占政府采購支出總額的100%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織部門本級及所屬單位對部門整體和0個重點(diǎn)專項項目、10個一般性項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出1248.16萬元,從評價情況來看,基本完成了既定目標(biāo)。
(二)績效自評結(jié)果。
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重慶市萬州區(qū)司法局 2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||
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主管部門 |
125-重慶市萬州區(qū)司法局 |
部門 |
潘怡希 |
聯(lián)系電話 |
023-58569807 |
自評總分 |
99.5 | ||
|
當(dāng)年績效 |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||
|
目標(biāo)1:積極推進(jìn)法治政府建設(shè),加強(qiáng)法治社會建設(shè)。 目標(biāo)2:深化公共法律服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)律師工作,法律援助工作等。 目標(biāo)3:加強(qiáng)社區(qū)矯正管理。 |
|
1:積極推進(jìn)法治政府建設(shè),加強(qiáng)法治社會建設(shè)。 2:深化公共法律服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)律師工作,法律援助工作等。 3:加強(qiáng)社區(qū)矯正管理。 | |||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說明 | ||
|
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
| ||
|
法律援助案件辦理數(shù) |
案件數(shù) |
≥ |
1500 |
15 |
1705 |
10 |
| ||
|
規(guī)范性文件備案審查率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
| ||
|
普法陣地建設(shè)數(shù)量 |
個 |
≥ |
2 |
15 |
2 |
10 |
| ||
|
人民調(diào)解成功率 |
% |
≥ |
95 |
15 |
100 |
15 |
| ||
|
行政應(yīng)訴按期應(yīng)訴率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
| ||
|
政府常務(wù)會議法律顧問列席率 |
% |
= |
100 |
15 |
100 |
15 |
| ||
|
組織國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試次數(shù) |
次 |
= |
1 |
15 |
1 |
15 |
| ||
|
|
司法公信力 |
分 |
≥ |
90 |
5 |
97.82 |
5 |
| |
?
?
?
?
?
?
?
|
重慶市萬州區(qū)司法局 2022年度一般性項目支出績效自評表 | ||||||||||
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序號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
司法行政業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)(政法轉(zhuǎn)移支付) |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
96.70 |
|
辦理法律援助案件數(shù)量 |
≥ |
1500 |
件 |
10 |
1705 |
10 |
| |||
|
規(guī)范性文件備案審查率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
|
計劃投資總額完成率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
| |||
|
人民調(diào)解成功率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
|
社區(qū)矯正對象列管人數(shù) |
≥ |
400 |
人數(shù) |
10 |
904 |
10 |
| |||
|
系統(tǒng)正常運(yùn)行天數(shù) |
≥ |
365 |
天 |
10 |
365 |
10 |
| |||
|
政府常務(wù)會議法律顧問列席率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
|
辦理案件質(zhì)量合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
99.9 |
9.9 |
| |||
|
司法公信力 |
≥ |
90 |
分 |
10 |
97.5 |
10 |
| |||
|
2 |
區(qū)政府行政復(fù)議及行政應(yīng)訴工作經(jīng)費(fèi) |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
|
案件庭審旁聽考評件數(shù) |
≥ |
100 |
件 |
5 |
31 |
0 |
因疫情原因,數(shù)量減少 |
95 | ||
|
領(lǐng)導(dǎo)干部庭審參與率 |
≥ |
50 |
% |
10 |
98.9 |
10 |
| |||
|
行政復(fù)議案件辦理數(shù) |
≥ |
500 |
件 |
60 |
500 |
60 |
| |||
|
行政應(yīng)訴案件辦理數(shù) |
≥ |
100 |
件 |
10 |
114 |
10 |
| |||
|
司法公信力 |
≥ |
90 |
分 |
5 |
97.82 |
5 |
| |||
?
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?
(三)部門績效評價情況。
本單位沒有委托第三方開展績效自評。
(四)財政重點(diǎn)績效評價情況。
本單位沒有財政重點(diǎn)績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:潘怡希,023-58569807。
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