重慶市萬州區市場監督管理局2026年部門預算情況說明
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重慶市萬州區市場監督管理局2026年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
重慶市萬州區市場監督管理局貫徹落實黨中央、國務院關于市場監督管理工作的方針政策,市委、市政府關于市場監督管理工作的決策部署;貫徹執行區委、區政府和上級業務主管部門的工作安排,在履行職責過程中堅持和加強黨對市場監督管理工作的集中統一領導。部門現行的職能職責是:負責市場綜合監督管理、負責食品藥品安全監督管理綜合協調、負責食品安全監督管理、負責藥品、醫療器械、化妝品安全監督管理、負責宏觀質量管理、負責產品質量安全監督管理、負責特種設備安全監督管理、負責市場主體統一登記注冊、負責推動市場主體信用體系建設、負責規范和監督管理市場秩序、負責消費者權益保護工作、負責統一管理計量工作、負責統一管理標準化工作、負責統一管理認證認可和檢驗檢測工作、負責知識產權發展與保護工作、負責開展市場監管綜合執法工作、協助指導小微企業、個體工商戶、專業市場黨建工作,負責機關、直屬單位黨建工作等。
(二)單位構成
重慶市萬州區市場監督管理局單位(本級);重慶市萬州區消費者權益保護委員會(二級單位);重慶市萬州區市場監管綜合行政執法支隊(二級單位);重慶市萬州區知識產權服務中心(二級單位)。
重慶市萬州區市場監督管理局設下列內設機構:辦公室、法制科、組織人事科、宣教科、財務科、綜合協調科(掛區食品安全委員會辦公室牌子)、食品生產安全監督管理科、食品流通安全監督管理科、餐飲服務監督管理科、風險管理科、藥品監督管理科(掛不良反應監測科牌子)、醫療器械和化妝品監督管理科、產品質量監督管理和質量發展科、特種設備安全監察科、注冊和許可科、價格監督檢查和反不正當競爭科(掛區規范直銷與打擊傳銷辦公室牌子)、消費者權益保護科、計量科、標準化管理科、認證認可監督管理科、信用和網絡交易監督管理科、廣告監督管理科、企業監督管理科、知識產權管理科、小微企業個體工商戶專業市場黨建工作科及設立28個鎮鄉街道市場監督管理所。重慶市萬州區消費者權益保護委員會。重慶市萬州區市場監管綜合行政執法支隊。重慶市萬州區知識產權服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數10407.77萬元,其中:一般公共預算財政撥款10407.77萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年增加298.10萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年增加298.10萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數10407.77萬元,其中:一般公共服務支出6964.16萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出2236.85萬元,衛生健康支出597.07萬元,住房保障支出609.68萬元;支出較去年增加298.10萬元,主要是基本支出預算增加308.71萬元,項目支出預算減少10.61萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入10407.77萬元,一般公共預算財政撥款支出10407.77萬元,比2025年增加298.10萬元,其中:基本支出10263.71萬元,比2025年增加308.71萬元,主要原因是基本工資等人員經費按標準調增后納入2026年部門預算編制,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助費用等;項目支出144.06萬元,比2025年減少10.61萬元,主要原因是落實過緊日子相關規定,從嚴從緊核定項目支出,壓減非必要、非急需項目經費,主要用于食品藥品監管及抽檢、特種設備監管、質量提升、工業產品監管等重點工作。
2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算120萬元,比2025年增加0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本部門未安排因公出國(境)計劃;公務接待費5萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本部門厲行節約,嚴格控制接待費支出;公務用車運行維護費115萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是從嚴落實公車使用規定,把控公車運行維護成本;公務用車購置0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是年初暫無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費1560.30萬元,比上年增加5.07萬元,主要原因是工資性收入增加,計提的相關經費隨之增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額55萬元,其中:政府采購貨物預算55萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購55萬元:政府采購貨物預算55萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款144.06萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛50輛,其中機要通信用車1輛、執勤執法用車49輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:駱相何?? 聯系方式:023-58560349
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