重慶市萬州區最低生活保障事務中心2025年單位預算情況說明
重慶市萬州區最低生活保障事務中心
2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.承擔全區社會救助規劃編制等事務性工作。承擔城鄉低保、臨時救助等社會救助對象認定和救助資金分配、監管等事務性工作。協辦醫療救助、教育救助、住房救助、殯葬救助等專項救助事務性工作。
2.承擔社會救助家庭經濟狀況核查認定事務性工作。
3.負責對鎮鄉(街道)低保、核查認定、臨時救助等業務工作的督促指導、培訓等工作。
4.承擔社會救助信息統計、網絡維護及調研評估等工作。
5.承擔社會救助信訪事項,管理社會救助檔案。
6.指導全區養老服務機構的建設、管理、運營工作。
7.承擔養老服務機構質量提升與安全管理指導工作。
8.承擔養老服務項目指導、做好養老服務補貼發放、養老服務資金績效評估等基礎性工作。
9.承擔養老服務相關數據統計及養老服務業務系統管理更新工作,提供養老服務政策咨詢服務。
10.承擔養老服務業從業人員培訓工作。
11.完成區委、區政府和區民政局交辦的其他工作。
(二)單位構成。
從預算單位構成看,本單位無下級預算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數284.68萬元,其中:一般公共預算撥款284.68萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加10.35萬元,主要是一般公共預算撥款較上年增加10.35萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數284.68萬元,其中:社會保障和就業支出預算256.17萬元,衛生健康支出預算14.27萬元,住房保障支出預算14.24萬元。支出預算較2024年增加10.35萬元,主要是基本支出預算增加18.35萬元,項目支出預算減少8萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入284.68萬元,一般公共預算財政撥款支出284.68萬元,比2024年增加10.35萬元。其中:基本支出284.68萬元,比2024年增加18.35萬元,主要原因是社會保障繳費基數調整,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,主要原因是年初不再編制業務類項目經費。
2025年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算 0.5萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,比上年增加0萬元,與上年持平,主要原因是2025年無因公出國(境)支出;公務接待費0.5萬元,與上年持平,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費;公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元,與上年持平,主要原因是本單位無公務用車;公務用車購置0萬元,比上年增加0萬元,與上年持平,主要原因是2025年未安排公務用車購置預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年本單位無項目支出預算。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:程曙???聯系方式:023-58255315?
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