重慶市萬州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2026年部門預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
一是擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。二是統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)全區(qū)重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。三是牽頭推進(jìn)全區(qū)科技管理平臺建設(shè)和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制的健全完善。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施。四是貫徹落實全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策,協(xié)調(diào)并指導(dǎo)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究開展。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實施,協(xié)調(diào)并指導(dǎo)重點實驗室創(chuàng)建。推動科研條件保障服務(wù)建設(shè)、科技資源開放共享。五是負(fù)責(zé)組織實施年度總體科技創(chuàng)新項目計劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實施全區(qū)重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。六是組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。七是負(fù)責(zé)全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。協(xié)調(diào)并指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。八是推動區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),負(fù)責(zé)科技園區(qū)建設(shè)的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。九是負(fù)責(zé)建立科技監(jiān)督評價體系和信用體系建設(shè)工作。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,承擔(dān)全區(qū)科技保密工作。十是負(fù)責(zé)科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作工作,組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。十一是會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃,提出相關(guān)政策建議。承擔(dān)國外專家管理服務(wù)工作。承擔(dān)科技創(chuàng)新人才隊伍、科技顧問團(tuán)、科技創(chuàng)新專家?guī)旖ㄔO(shè)和管理工作。擬定科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃并組織實施。十二是負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎推薦組織工作。承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。
(二)單位構(gòu)成
1.?機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市萬州區(qū)科學(xué)技術(shù)局是區(qū)政府工作部門,為正處級行政單位。區(qū)科技局內(nèi)設(shè)6個科室,即辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)科、科技平臺與孵化科、科技合作交流科、項目監(jiān)督管理科;核定本單位行政編制17名,工勤編制1名;上年末實有行政在職人員16人,工勤人員1人;退休人員55人。
2.?預(yù)算單位構(gòu)成
納入本部門2026年度預(yù)算編制的單位包括重慶市萬州區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級)、重慶市萬州區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心共2家。
本部門共有2個獨立核算單位,編制總數(shù)48名,上年末實有在職人員39人,退休人員89人,離休人員0人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算。2026年年初預(yù)算數(shù)1188.86萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1188.86萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年增加59.01萬元,主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加59.01萬元。
(二)支出預(yù)算。2026年年初預(yù)算數(shù)1188.86萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出363.95萬元,衛(wèi)生健康支出66.03萬元,住房保障支出53.22萬元,科學(xué)技術(shù)支出705.66萬元;支出較去年增加59.01萬元,主要是基本支出增加61.03萬元,項目支出減少2.02萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入1188.86萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1188.86萬元,比2025年增加59.01萬元。其中:基本支出1153.9萬元,比2025年增加61.03萬元,主要原因是預(yù)算人數(shù)較2025年增加2人,增加人員經(jīng)費支出,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員健康休養(yǎng)費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出34.96萬元,比2025年減少2.02萬元,主要原因是“三區(qū)”科技人才支持計劃項目減少年初預(yù)算,主要用于“三區(qū)”科技人才支持計劃項目。
重慶市萬州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算3萬元,比2025年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本部門無因公出國(境)計劃;公務(wù)接待費1萬元,比2025年減少1萬元,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制支出;公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制支出;公務(wù)用車購置費0萬元,比2025年增加0萬元;主要原因是無公務(wù)車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費79.33萬元,比上年增加1.89萬元,主要原因為單位在編人員變動;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款34.96萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。????
六、專業(yè)性名詞解釋
????(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:馮霞 ?聯(lián)系方式: ?023-58224768
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