重慶市萬州區科學技術局2025年部門預算公開情況說明
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重慶市萬州區科學技術局(部門)
2025年預算情況說明
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????一、單位基本情況
????(一)職能職責????
一是擬訂全區創新驅動發展戰略方針及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。二是統籌推進全區科技創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設,指導科研機構改革發展,推動企業科技創新能力建設,承擔推進科技軍民融合發展相關工作,推進全區重大科技決策咨詢相關制度建設。三是牽頭推進全區科技管理平臺建設和科研項目資金協調、評估、監管機制的健全完善。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協調管理區級財政科技計劃(專項、基金等)并監督實施。四是貫徹落實全市基礎研究規劃和政策,協調并指導基礎研究、應用基礎研究開展。擬訂科技創新基地建設規劃并組織實施,協調并指導重點實驗室創建。推動科研條件保障服務建設、科技資源開放共享。五是負責組織實施年度總體科技創新項目計劃,統籌協調關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新,牽頭組織實施全區重大技術攻關和成果應用示范。六是組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展規劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并監督實施。七是負責全區技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。協調并指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。八是推動區域科技創新體系建設,指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設,負責科技園區建設的指導與協調。九是負責建立科技監督評價體系和信用體系建設工作。組織實施創新調查和科技報告制度,承擔全區科技保密工作。十是負責科技對外交流與創新能力開放合作工作,組織開展國內外科技合作與科技人才交流。十一是會同有關部門擬訂全區科技人才隊伍建設規劃,提出相關政策建議。承擔國外專家管理服務工作。承擔科技創新人才隊伍、科技顧問團、科技創新專家庫建設和管理工作。擬定科學普及和科學傳播規劃并組織實施。十二是負責科學技術獎推薦組織工作。承擔引進科技創新資源、科技型企業培育、科技宣傳等工作。
????(二)單位構成
1.機構設置
重慶市萬州區科學技術局是區政府工作部門,為正處級行政單位。根據《中共重慶市萬州區委辦公室?重慶市萬州區人民政府辦公室關于印發<重慶市萬州區科學技術局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(萬州委辦〔2019〕46號),區科技局內設6個科室,即辦公室、發展規劃科、產業促進科、科技平臺與孵化科、科技合作交流科、項目監督管理科;核定本單位行政編制17名,工勤編制2名;上年末實有行政在職人員15人,工勤人員2人;退休人員54人。
2.預算單位構成
????納入本部門2025年度預算編制的單位包括重慶市萬州區科學技術局(本級)、重慶市萬州區生產力促進中心共2家。與2024年預算相比,減少預算單位重慶市萬州區科技信息中心1家,主要因為該單位與重慶市萬州區生產力促進中心進行合并。
本部門共有2個獨立核算單位,編制總數49名,上年末實有在職人員39人,退休人員87人,離休人員0人。
????二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1129.85萬元,其中:一般公共預算財政撥款1129.85萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入預算較上年減少1695.37萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年減少1695.37萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數1129.85萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出342.03萬元,衛生健康支出62.13萬元,節能環保支出0萬元,資源勘探工業信息等支出0萬元,住房保障支出49.74萬元,糧油物資儲備支出0萬元,科學技術支出675.94萬元。支出預算較上年減少1695.37萬元,主要是基本支出預算減少84.05萬元,項目支出預算減少1611.33萬元。
????三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1129.85萬元,一般公共預算財政撥款支出1129.85萬元,比上年減少1695.37萬元,其中:基本支出1092.86萬元,比上年減少84.05元,主要原因是較2024年度部門退休人員3人,減少相應人員經費支出,主要用于保障在職人員工資福利、機關事業單位基本養老保險、職業年金及社會保險繳費,離休人員離休費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出36.98萬元,比上年減少1611.33萬元,主要原因是本年度區級科技創新資金未納入年初預算,主要用于“三區”科技人才特派員項目支出。
本部門2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
????四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算4萬元,比上年減少0.5萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本部門無因公出國(境)計劃;公務接待費2萬元,比上年增加0萬元,主要原因是厲行勤儉節約,嚴格控制支出;公務用車運行維護費2萬元,比上年減少0.5萬元,主要原因是厲行勤儉節約,嚴格控制支出;公務用車購置0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是無公務車購置計劃。
????五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費77.44萬元,比上年增加16.94萬元,主要原因為區級行政及參公單位公用經費按規范后標準納入2025年部門預算編制,單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。一般公共預算撥款政府采購0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款36.98萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛,2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。
????六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十)206科學技術支出:“206科學技術支出”反映科學技術方面的支出。“20601-科學技術管理事務”反映各級政府科學技術管理事務方面的支出,其中“2060101-行政運行”反映行政單位的基本支出,“2060199-其他科學技術管理事務支出”反映其他用于科學技術管理事務方面的支出。
部門預算公開聯系人:馮霞????聯系方式:023-58224768
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