重慶市萬州區道路運輸管理事務中心2026年度單位預算情況說明
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2026年度單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.承擔綜合交通運輸體系規劃、行業發展研究及道路運輸、站場樞紐等專項規劃編制和組織實施的事務性工作。承擔全區道路客貨運輸、客貨運輸站(場、點)、城市公交客運站(場)、機動車維修企業、機動車駕駛員培訓機構等道路運輸子行業的布局、定點、定級、標準化建設的事務性工作。
2.承擔道路旅客運輸、道路貨物運輸、道路客貨運站場、汽車租賃行業、城市公共汽車、巡游出租車與網約車、機動車維修、從業人員、機動車駕駛員培訓行業管理的事務性工作。承擔行業轉型升級、城鄉客運一體化、公交優先發展戰略及巡游出租車與網約車統籌發展推進的事務性工作。
3.承擔全區道路運輸行業安全管理和應急處置的事務性工作。
4.承擔道路運輸行業有關重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務性工作。承擔道路運輸戰備方面的事務工作。
5.承擔道路運輸行業信用體系建設和安全服務質量考核的事務性工作。承擔道路運輸相關行業資質等級評定等專項事務。
6.承擔道路運輸生態環保、節能減排、信息化和數字化建設,以及智慧運輸體系建設的事務性工作。
7.承擔道路運輸市場運行監測工作,對全區道路運輸行業進行抽樣調查,定期收集道路運輸經營者及道路運輸相關業務經營信息。承擔道路運輸政務服務、行業統計分析及市場預測信息引導工作,定期向社會發布道路運輸市場運行情況報告,開展道路運輸改革發展政策的評估工作。
8.承擔行業精神文明建設工作。
9.完成區委、區政府和區交通運輸委交辦的其他任務。
(二)單位構成。
重慶市萬州區道路運輸事務中心為重慶市萬州區交通運輸委下轄二級單位。
按照萬州委編委發[2020]15號文件精神,整合重慶市萬州區道路運輸管理處、重慶市萬州區交通安全教育培訓中心,組建重慶市萬州區道路運輸事務中心,為區交通運輸委管理的全額撥款事業單位,類別劃分為公益一類,機構規格為副處級,內部機構設有辦公室、組織人事科、財務統計科、法制安全科、城區客運運行科、班線客運運行科、貨運運行科、車輛技術科、培訓考試科、運政事務科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數8564.68萬元,其中:一般公共預算撥款8564.68萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2025的減少65.39萬元,主要為社會保障和就業支出經費撥款增漲8.89萬元,衛生健康支出增漲3.09萬元,交通運輸支出經費撥款減少81.01萬元,住房保障支出經費撥款增漲3.66萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數8564.68萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出323.99萬元,衛生健康支出68.52萬元,住房保障支出57.84萬元,城鄉社區支出0萬元,交通運輸支出8114.34萬元。支出較去年減少65.39萬元,主要是基本支出增加43.16萬元,項目支出減少108.55萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入8564.68萬元,一般公共預算財政撥款支出8564.68萬元,比2025年減少65.39萬元。其中:基本支出1276.18萬元,比2025年增加43.16萬元,主要原因是新增調進人員及退休等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出7288.50萬元,比2025年減少108.55萬元,主要原因是區縣道路運輸事務機構專項經費(區縣)、農村客運車輛保險、農村客運營運補貼、從業人員安全素質提升等年初預算減少,主要用于道路運輸管理及道路運輸運營企業車輛座位保險補助重點工作。
2026年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是本年無政府性基金安排的項目支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算16.50萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用未安排預算;公務接待費3萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是嚴格執行厲行節約,嚴格控制“三公”經費使用;公務用車運行維護費13.50萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是進一步加強交通運輸企業、公交站場檢查督察力度、增強應急處突后勤工作的經費保障;公務用車購置費未安排預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元;政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款7288.50萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,單位共有車輛4輛,其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:姜學波 ?聯系方式:023-58292099
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