重慶市萬州區經濟和信息化委員會2026年部門預算情況說明
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重慶市萬州區經濟和信息化委員會2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行有關工業和信息產業的法律、法規、規章及方針、政策。
2.擬訂工業和信息產業發展規劃并組織實施;協調解決新型工業化進程中的有關問題;落實國家、重慶市有關產業政策、標準,引導和扶持工業和信息產業發展;推進工業產業結構和產業布局調整。
3.負責提出全區工業和信息產業建設投資(含技術改造)規模、方向和計劃并組織實施,負責全區工業和信息產業企業技術改造項目核準和備案;牽頭全區重點工業項目協調服務及監督檢查;提出全區工業和信息產業財政性資金安排建議,落實各級產業扶持政策。
4.貫徹落實工業和信息產業利用內外資有關政策;牽頭全區工業經濟對外開放及招商引資工作;負責工業、信息產業區域經濟合作與交流工作。
5.承擔軍民融合發展相關工作,貫徹落實中央有關軍民融合發展的方針政策、決策部署和市委、區委有關工作要求;指導和推進區域內軍民融合產業發展。
6.負責擬訂工業經濟運行調控目標并組織實施;監測分析工業、信息產業運行態勢并發布相關信息,協調解決工業經濟運行中的有關問題并提出政策建議;承擔重點行業、重點企業運行評價和企業培育工作;指導全區中小微工業企業發展工作;負責經濟運行要素及重要物資的優化配置和協調調度。
7.貫徹落實國家創新驅動發展戰略;指導全區工業企業開展技術創新和技術進步;負責推進全區工業技術創新體系建設;指導工業領域開展關鍵共性技術研究及重大新產品研發;推進產學研合作、重大裝備研制和相關科研成果產業化;推進行業標準化和質量管理、品牌建設工作。
8.承擔電力、天然氣(含壓縮天然氣、液化天然氣)日常運行調度管理和行業管理;按權限負責電力、天然氣(含壓縮天然氣、液化天然氣)的行政許可管理;承擔城鎮天然氣(重慶萬州燃氣有限公司除外)經營、輸配、安全生產監督管理,承擔城市門站以內(重慶萬州燃氣有限公司除外)城鎮天然氣管道安全保護監督管理工作;指導工業企業開展能源節約和資源綜合利用、清潔生產工作。
9.宏觀管理和指導各類經濟成分的工業企業,指導企業改革和促進企業加強現代企業管理,規范企業行為;負責推進委屬企業實施改革改制及遺留問題處理。
10.承擔全區鹽行業管理、儲備鹽管理和鹽業統計分析工作。
11.負責推進工業領域信息化發展;承擔智能制造發展推進工作;指導軟件業與信息服務業、智能終端與通信產業、電子信息產業的發展,促進工業化和信息化融合。
12.統籌協調推進電動汽車充電基礎設施建設。
13.負責民用爆破器材生產、流通的行業管理;負責液化石油氣和醇基燃料日常安全生產監督管理工作。
14.指導委屬企業加強安全生產管理。
15.負責指導制定全區工業和信息產業領域專業人才、經營管理人員的發展規劃并組織實施,指導工業企業完善培訓體系建設,會同有關部門做好人才引進和人才培訓工作。
16.負責機關和所屬單位的黨建工作。
17.完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
納入本部門2026年度預算編制的二級預算單位主要包括重慶市萬州區經濟和信息化委員會(本級)和下屬事業單位重慶市萬州區工業發展事務中心。???????????????????????????????
重慶市萬州區經濟和信息化委員會(本級)內設12個科室,分別是辦公室(掛政策法規科牌子)、黨委辦公室(掛離退休人員工作科牌子)、經濟運行科、投資規劃科、產業促進科、科技科、中小企業發展指導科、綠色發展指導科、企業改革與信訪科(掛鹽業管理科牌子)、能源管理科、信息化科、應急管理科(掛綜合執法科牌子)。
重慶市萬州區工業發展事務中心內設4個科室,分別是產業研究科、軍民融合發展科、生產性服務業科、企業服務科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數3865.76萬元,其中:一般公共預算財政撥款3865.76萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2025年增加80.14萬元,主要是一般公共預算財政撥款增加80.14萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數3865.76萬元,其中:社會保障和就業支出727.71萬元,衛生健康支出163.64萬元,資源勘探工業信息等支出2884.99萬元,住房保障支出89.42萬元。支出較2025年增加80.14萬元,主要是基本支出增加80.14萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3865.76萬元,一般公共預算財政撥款支出3865.76萬元,比2025年增加80.14萬元,其中:基本支出1996.09萬元,比2025年增加80.14萬元,主要原因是部門在編人員變動,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1869.67萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是項目支出與上年保持一致,主要用于支持全區工業經濟發展工作。
重慶市萬州區經濟和信息化委員會2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算13萬元,比2025年增加0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本部門無因公出國(境)計劃;公務接待費5萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本部門全面落實黨政機關過緊日子的要求,從嚴控制“三公”經費支出,公務接待費始終保持與上年持平;公務用車運行維護費8萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本部門全面落實黨政機關過緊日子的要求,從嚴控制“三公”經費支出,公務用車運行維護費始終保持與上年持平;公務用車購置費0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本部門無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費201.3萬元,比2025年減少7.05萬元,主要原因為本部門在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.5萬元,其中:政府采購貨物預算1.5萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。一般公共預算撥款政府采購1.5萬元,其中:政府采購貨物預算1.5萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1869.67萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛,執法執勤用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)資源勘探工業信息等支出:指政府對資源勘探信息等事務支出,包括資源勘探業、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、安全生產監管、國有資產監管及支持中小企業發展和管理等方面支出。
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