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[ 索引號(hào) ] 11500101MB0N1725XK/2023-00029
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-27
[ 發(fā)布日期 ] 2023-10-27

重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2022年度部門決算情況說明

日期:2023-10-27 來源:萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
語音播報(bào)



重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

2022年度部門決算情況說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1貫徹執(zhí)行有關(guān)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章及方針、政策。

2擬訂工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的有關(guān)問題;落實(shí)國家、重慶市有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn),引導(dǎo)和扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展;推進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整。

3負(fù)責(zé)提出全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資(含技術(shù)改造)規(guī)模、方向和計(jì)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案;牽頭全區(qū)重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)服務(wù)及監(jiān)督檢查;提出全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)財(cái)政性資金安排建議,落實(shí)各級(jí)產(chǎn)業(yè)扶持政策。

4貫徹落實(shí)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)利用內(nèi)外資有關(guān)政策;牽頭全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)對外開放及招商引資工作;負(fù)責(zé)工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作與交流工作。

5承擔(dān)軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,貫徹落實(shí)中央有關(guān)軍民融合發(fā)展的方針政策、決策部署和市委、區(qū)委有關(guān)工作要求;指導(dǎo)和推進(jìn)區(qū)域內(nèi)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6負(fù)責(zé)擬訂工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)并組織實(shí)施;監(jiān)測分析工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布相關(guān)信息,協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議;承擔(dān)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行評價(jià)和企業(yè)培育工作;指導(dǎo)全區(qū)中小微工業(yè)企業(yè)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要素及重要物資的優(yōu)化配置和協(xié)調(diào)調(diào)度。

7貫徹落實(shí)國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略;指導(dǎo)全區(qū)工業(yè)企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步;負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè);指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域開展關(guān)鍵共性技術(shù)研究及重大新產(chǎn)品研發(fā);推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作、重大裝備研制和相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量管理、品牌建設(shè)工作。

8承擔(dān)電力、天然氣(含壓縮天然氣、液化天然氣)日常運(yùn)行調(diào)度管理和行業(yè)管理;按權(quán)限負(fù)責(zé)電力、天然氣(含壓縮天然氣、液化天然氣)的行政許可管理;承擔(dān)城鎮(zhèn)天然氣(重慶萬州燃?xì)庥邢薰境猓┙?jīng)營、輸配、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,承擔(dān)城市門站以內(nèi)(重慶萬州燃?xì)庥邢薰境猓┏?/span>鎮(zhèn)天然氣管道安全保護(hù)監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)開展能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)工作。

9宏觀管理和指導(dǎo)各類經(jīng)濟(jì)成分的工業(yè)企業(yè),指導(dǎo)企業(yè)改革和促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)管理,規(guī)范企業(yè)行為;負(fù)責(zé)推進(jìn)委屬企業(yè)實(shí)施改革改制及遺留問題處理。

10承擔(dān)全區(qū)鹽行業(yè)管理、儲(chǔ)備鹽管理和鹽業(yè)統(tǒng)計(jì)分析工作。

11負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展;承擔(dān)智能制造發(fā)展推進(jìn)工作;指導(dǎo)軟件業(yè)與信息服務(wù)業(yè)、智能終端與通信產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)工業(yè)化和信息化融合

12負(fù)責(zé)民用爆破器材生產(chǎn)、流通的行業(yè)管理;負(fù)責(zé)液化石油氣和醇基燃料日常安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13指導(dǎo)委屬企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。

14負(fù)責(zé)指導(dǎo)制定全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才、經(jīng)營管理人員的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)完善培訓(xùn)體系建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門做好人才引進(jìn)和人才培訓(xùn)工作。

15負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨建工作。

16完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)內(nèi)設(shè)12個(gè)科室,分別是辦公室(掛政策法規(guī)科牌子)黨委辦公室(掛離退休人員工作科牌子)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、投資規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)科、科技科、中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)科、綠色發(fā)展指導(dǎo)科、企業(yè)改革與信訪科(掛鹽業(yè)管理科牌子)、能源管理科、信息化科、應(yīng)急管理科(掛綜合執(zhí)法科牌子)

(三)單位構(gòu)成

納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))、重慶市萬州區(qū)工業(yè)發(fā)展事務(wù)中心

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1總體情況。2022年度收入總計(jì)3293.04萬元,支出總計(jì)3293.04萬元。收支較上年決算數(shù)增加509.02萬元,增長18.3%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致基本支出減少;二是項(xiàng)目支出增加。

2收入情況。2022年度收入合計(jì)3293.04萬元,較上年決算數(shù)增加509.02萬元,增長18.3%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致基本支出減少;二是項(xiàng)目支出增加。其中:財(cái)政撥款收入3293.04萬元,占100%。

3支出情況。2022年度支出合計(jì)3293.04萬元,較上年決算數(shù)增加509.02萬元,增長18.3%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致基本支出減少;二是項(xiàng)目支出增加。其中:財(cái)政撥款收入3293.04萬元,占100%。??

4結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,與上年持平。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3293.04萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加515.25萬元,增長18.5%。一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致基本支出減少;二是項(xiàng)目支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1收入情況2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3293.04萬元,較上年決算數(shù)增加543.82萬元,增長19.8%。一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致基本支出減少;二是項(xiàng)目支出增加。 ????

2支出情況2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3293.04萬元,較上年決算數(shù)增加543.82萬元,增長19.8%。一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致基本支出減少;二是項(xiàng)目支出增加。 ?

3比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1833.05萬元,占55.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加820.51萬元,增長81.0%,主要原因是年中追加獎(jiǎng)金、績效工資、死亡撫恤金萬州區(qū)應(yīng)急和社會(huì)管理專項(xiàng)資金

2社會(huì)保障與就業(yè)支出782.82萬元,占23.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加566.2萬元,增長261.4%,主要原因代管原鹽務(wù)處4名退休職工增加退休費(fèi);二是年中追加離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)。

3)衛(wèi)生健康支出125.22萬元,占3.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少13.93萬元,10.0%,主要原因是原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企辦室非在編人員醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目資金減少。

4城鄉(xiāng)社區(qū)支出95.84萬元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加95.84萬元,增長100%,主要原因是增加萬州區(qū)燃?xì)夤艿栏脑熘醒腩A(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目(打捆)前期經(jīng)費(fèi)。

5資源勘探信息等支出397.9萬元,占12.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少9602.1萬元,96.0%,主要原因是市工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金、萬州區(qū)智能循環(huán)型工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金由區(qū)財(cái)政直接下達(dá)撥付到項(xiàng)目單位。

6)住房保障支出58.21萬元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.08萬元,增長7.5%,主要原因是人員變化

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2314.87萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2149.64萬元,較上年決算數(shù)增加68.15萬元,增長3.3%,主要原因代管原鹽務(wù)處4名退休職工增加退休費(fèi),二是增加獎(jiǎng)金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)165.23萬元,較上年決算數(shù)減少112.07萬元,下降40.4%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少;二是差旅費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.68萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.32萬元,下降40.9%,較上年支出數(shù)減少9.91萬元,下降56.3%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)減少;二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降;三是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;四是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

部門2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,與上年持平。

部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用,與上年持平

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.55萬元,主要用于安全檢查、執(zhí)法檢查、下鄉(xiāng)調(diào)研、項(xiàng)目審核驗(yàn)收等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.45萬元,下降30.6%,較上年支出數(shù)減少5.85萬元,下降51.3%主要原因原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少;二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降

公務(wù)接待費(fèi)2.12萬元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、其他區(qū)縣學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.88萬元,下降42.4%,較上年支出數(shù)減少4.06萬元,下降65.7%,主要原因原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少;二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,控制接待費(fèi)用。

)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待32批次218人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)97.25元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.85萬元

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出139.86萬元,比2021年度減少118.2萬元,下降45.8%,主要原因一是人員變化;二是差旅費(fèi)減少。比年初預(yù)算數(shù)減少11.13萬元,下降7.4%,主要原因是人員變化。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等。

2022年度會(huì)議費(fèi)支出0.36萬元,較上年決算數(shù)減少1.03萬元,下降74.1%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)減少;二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,控制會(huì)議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 1.35萬元,較上年決算數(shù)減少2.09萬元,下降60.7%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致公務(wù)培訓(xùn)費(fèi)減少;二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,控制培訓(xùn)費(fèi)用。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。?????????????????

截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額198.6萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出198.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額198.6萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額198.6萬元,占政府采購支出總額的100%。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織部門本級(jí)及所屬單位部門整體和1個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目、11個(gè)一般性項(xiàng)目開展了績效自評,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出811.22萬元從評價(jià)情況來看,本年度績效目標(biāo)全部按時(shí)完成。

(二)績效自評結(jié)果

?

重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

2022年度部門整體績效自評表

主管部門

重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

部門
聯(lián)系人

李靜

聯(lián)系電話

58520369

自評總分
(分)

91

當(dāng)年績效
目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

2022年工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速增長,穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),招商引資蹄疾步穩(wěn),企業(yè)培育成效明顯,加快推進(jìn)動(dòng)能轉(zhuǎn)換

2022年工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速增長,穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),招商引資蹄疾步穩(wěn),企業(yè)培育成效明顯,加快推進(jìn)動(dòng)能轉(zhuǎn)換

2022年工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速增長,項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),招商引資蹄疾步穩(wěn),企業(yè)培育成效明顯,動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快推進(jìn)

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量
單位

指標(biāo)
性質(zhì)

指標(biāo)值

指標(biāo)權(quán)重
(分)

全年
完成值

指標(biāo)得分
(分)

說明

年度預(yù)算

執(zhí)行率

%

100

10

9.98

1


工業(yè)投資同比增長

%

10.5

20

10.7

20


規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值同比增長

%

29

15

30

15


規(guī)模工業(yè)增加值同比增長

%

17

20

17.3

20


規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度

%

1

5

1

5


建設(shè)智能工廠或數(shù)字化車間

個(gè)

3

10

3

10


新增區(qū)級(jí)或市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心

個(gè)

9

10

9

10


新增市級(jí)或國家級(jí)綠色工廠

個(gè)

2

10

2

10


工業(yè)企業(yè)滿意度

%

93

10

95

10


重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

2022年度重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效自評表


序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說明

自評得分


1

2021年度萬州區(qū)智能循環(huán)型工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

年度預(yù)算執(zhí)行率

100

%

10

100

10


100


補(bǔ)助合格率

100

%

25

100

25



補(bǔ)助資金及時(shí)到位率

100

%

30

100

30



補(bǔ)助政策知曉率

98

%

25

99

25



服務(wù)對象滿意度

100

%

10

100

10



?

?

重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

2022年度一般性項(xiàng)目支出績效自評表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說明

自評得分

1

“114陽光政務(wù)服務(wù)熱線”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

年度預(yù)算

執(zhí)行率

100

%

10

100

10


100

咨詢服務(wù)人數(shù)

145000

人次

20

153283

20


民生訴求處理數(shù)

4000

20

4772

20


民生訴求按時(shí)辦結(jié)率

100

%

20

100

20


陽光政務(wù)工作

定性

優(yōu)


20

全部 完成

20


服務(wù)對象滿意度

95

%

10

98.47

10


2

電力天然氣、鹽業(yè)、民爆等行業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)

年度預(yù)算

執(zhí)行率

100

%

10

100

10


100

行政執(zhí)法檢查

100

人次

10

123

10


行政執(zhí)法培訓(xùn)

20

人次

10

25

10


全年居民和企業(yè)用電用氣平穩(wěn)

定性

優(yōu)


25

全部 完成

25


政府和企業(yè)食鹽儲(chǔ)備充足

定性

優(yōu)


25

全部 完成

25


服務(wù)對象滿意度

95

%

10

96

20


  

(三)財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局委托第三方對2022年度萬州區(qū)智能循環(huán)型工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金開展了重點(diǎn)績效評價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金166.95萬元,評價(jià)得分91.5分,評價(jià)等次為優(yōu),績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)了績效工作亟待加強(qiáng),政策缺乏長期性,支持標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等主要問題,提出加強(qiáng)績效管理工作,提升資金使用效率,制定長期有效的政策,統(tǒng)一支持標(biāo)準(zhǔn)等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

????(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

????(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

????(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:李靜?023-58520369

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