重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2022年度部門決算情況說明
重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2022年度部門決算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章及方針、政策。
2.擬訂工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的有關(guān)問題;落實(shí)國家、重慶市有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn),引導(dǎo)和扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展;推進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整。
3.負(fù)責(zé)提出全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資(含技術(shù)改造)規(guī)模、方向和計(jì)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案;牽頭全區(qū)重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)服務(wù)及監(jiān)督檢查;提出全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)財(cái)政性資金安排建議,落實(shí)各級(jí)產(chǎn)業(yè)扶持政策。
4.貫徹落實(shí)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)利用內(nèi)外資有關(guān)政策;牽頭全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)對外開放及招商引資工作;負(fù)責(zé)工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作與交流工作。
5.承擔(dān)軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,貫徹落實(shí)中央有關(guān)軍民融合發(fā)展的方針政策、決策部署和市委、區(qū)委有關(guān)工作要求;指導(dǎo)和推進(jìn)區(qū)域內(nèi)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)擬訂工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)并組織實(shí)施;監(jiān)測分析工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布相關(guān)信息,協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議;承擔(dān)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行評價(jià)和企業(yè)培育工作;指導(dǎo)全區(qū)中小微工業(yè)企業(yè)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要素及重要物資的優(yōu)化配置和協(xié)調(diào)調(diào)度。
7.貫徹落實(shí)國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略;指導(dǎo)全區(qū)工業(yè)企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步;負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè);指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域開展關(guān)鍵共性技術(shù)研究及重大新產(chǎn)品研發(fā);推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作、重大裝備研制和相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化;推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量管理、品牌建設(shè)工作。
8.承擔(dān)電力、天然氣(含壓縮天然氣、液化天然氣)日常運(yùn)行調(diào)度管理和行業(yè)管理;按權(quán)限負(fù)責(zé)電力、天然氣(含壓縮天然氣、液化天然氣)的行政許可管理;承擔(dān)城鎮(zhèn)天然氣(重慶萬州燃?xì)庥邢薰境猓┙?jīng)營、輸配、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,承擔(dān)城市門站以內(nèi)(重慶萬州燃?xì)庥邢薰境猓┏?/span>鎮(zhèn)天然氣管道安全保護(hù)監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)開展能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)工作。
9.宏觀管理和指導(dǎo)各類經(jīng)濟(jì)成分的工業(yè)企業(yè),指導(dǎo)企業(yè)改革和促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)管理,規(guī)范企業(yè)行為;負(fù)責(zé)推進(jìn)委屬企業(yè)實(shí)施改革改制及遺留問題處理。
10.承擔(dān)全區(qū)鹽行業(yè)管理、儲(chǔ)備鹽管理和鹽業(yè)統(tǒng)計(jì)分析工作。
11.負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展;承擔(dān)智能制造發(fā)展推進(jìn)工作;指導(dǎo)軟件業(yè)與信息服務(wù)業(yè)、智能終端與通信產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)工業(yè)化和信息化融合。
12.負(fù)責(zé)民用爆破器材生產(chǎn)、流通的行業(yè)管理;負(fù)責(zé)液化石油氣和醇基燃料日常安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.指導(dǎo)委屬企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。
14.負(fù)責(zé)指導(dǎo)制定全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才、經(jīng)營管理人員的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)完善培訓(xùn)體系建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門做好人才引進(jìn)和人才培訓(xùn)工作。
15.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨建工作。
16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)內(nèi)設(shè)12個(gè)科室,分別是辦公室(掛政策法規(guī)科牌子)、黨委辦公室(掛離退休人員工作科牌子)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、投資規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)科、科技科、中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)科、綠色發(fā)展指導(dǎo)科、企業(yè)改革與信訪科(掛鹽業(yè)管理科牌子)、能源管理科、信息化科、應(yīng)急管理科(掛綜合執(zhí)法科牌子)。
(三)單位構(gòu)成
納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))、重慶市萬州區(qū)工業(yè)發(fā)展事務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3293.04萬元,支出總計(jì)3293.04萬元。收支較上年決算數(shù)增加509.02萬元,增長18.3%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致基本支出減少;二是項(xiàng)目支出增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3293.04萬元,較上年決算數(shù)增加509.02萬元,增長18.3%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致基本支出減少;二是項(xiàng)目支出增加。其中:財(cái)政撥款收入3293.04萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3293.04萬元,較上年決算數(shù)增加509.02萬元,增長18.3%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致基本支出減少;二是項(xiàng)目支出增加。其中:財(cái)政撥款收入3293.04萬元,占100%。??
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,與上年持平。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
??2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3293.04萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加515.25萬元,增長18.5%。一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致基本支出減少;二是項(xiàng)目支出增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3293.04萬元,較上年決算數(shù)增加543.82萬元,增長19.8%。一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致基本支出減少;二是項(xiàng)目支出增加。 ????
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3293.04萬元,較上年決算數(shù)增加543.82萬元,增長19.8%。一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致基本支出減少;二是項(xiàng)目支出增加。 ?
3.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1833.05萬元,占55.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加820.51萬元,增長81.0%,主要原因是年中追加獎(jiǎng)金、績效工資、死亡撫恤金、萬州區(qū)應(yīng)急和社會(huì)管理專項(xiàng)資金等。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出782.82萬元,占23.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加566.2萬元,增長261.4%,主要原因一是代管原鹽務(wù)處4名退休職工增加退休費(fèi);二是年中追加離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)。
(3)衛(wèi)生健康支出125.22萬元,占3.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少13.93萬元,下降10.0%,主要原因是原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企辦室非在編人員醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目資金減少。
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出95.84萬元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加95.84萬元,增長100%,主要原因是增加萬州區(qū)燃?xì)夤艿栏脑熘醒腩A(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目(打捆)前期經(jīng)費(fèi)。
(5)資源勘探信息等支出397.9萬元,占12.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少9602.1萬元,下降96.0%,主要原因是市工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金、萬州區(qū)智能循環(huán)型工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金由區(qū)財(cái)政直接下達(dá)撥付到項(xiàng)目單位。
(6)住房保障支出58.21萬元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.08萬元,增長7.5%,主要原因是人員變化。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2314.87萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2149.64萬元,較上年決算數(shù)增加68.15萬元,增長3.3%,主要原因一是代管原鹽務(wù)處4名退休職工增加退休費(fèi),二是增加獎(jiǎng)金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)165.23萬元,較上年決算數(shù)減少112.07萬元,下降40.4%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少;二是差旅費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.68萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.32萬元,下降40.9%,較上年支出數(shù)減少9.91萬元,下降56.3%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)減少;二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降;三是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;四是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
本部門2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,與上年持平。
本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用,與上年持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.55萬元,主要用于安全檢查、執(zhí)法檢查、下鄉(xiāng)調(diào)研、項(xiàng)目審核驗(yàn)收等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.45萬元,下降30.6%,較上年支出數(shù)減少5.85萬元,下降51.3%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少;二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。
公務(wù)接待費(fèi)2.12萬元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、其他區(qū)縣學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.88萬元,下降42.4%,較上年支出數(shù)減少4.06萬元,下降65.7%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少;二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,控制接待費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待32批次218人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)97.25元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.85萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出139.86萬元,比2021年度減少118.2萬元,下降45.8%,主要原因一是人員變化;二是差旅費(fèi)減少。比年初預(yù)算數(shù)減少11.13萬元,下降7.4%,主要原因是人員變化。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等。
2022年度會(huì)議費(fèi)支出0.36萬元,較上年決算數(shù)減少1.03萬元,下降74.1%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)減少;二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,控制會(huì)議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 1.35萬元,較上年決算數(shù)減少2.09萬元,下降60.7%,主要原因一是原納入決算的下屬事業(yè)單位區(qū)無線電監(jiān)測站上劃市無線電監(jiān)測站導(dǎo)致公務(wù)培訓(xùn)費(fèi)減少;二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,控制培訓(xùn)費(fèi)用。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。?????????????????
截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額198.6萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出198.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額198.6萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額198.6萬元,占政府采購支出總額的100%。??
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織部門本級(jí)及所屬單位對部門整體和1個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目、11個(gè)一般性項(xiàng)目開展了績效自評,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出811.22萬元,從評價(jià)情況來看,本年度績效目標(biāo)全部按時(shí)完成。
(二)績效自評結(jié)果
?
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重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 2022年度部門整體績效自評表 | ||||||||||||||||||||
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主管部門 |
重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
部門 |
李靜 |
聯(lián)系電話 |
58520369 |
自評總分 |
91 | |||||||||||||
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當(dāng)年績效 |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||
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2022年工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速增長,穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),招商引資蹄疾步穩(wěn),企業(yè)培育成效明顯,加快推進(jìn)動(dòng)能轉(zhuǎn)換 |
2022年工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速增長,穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),招商引資蹄疾步穩(wěn),企業(yè)培育成效明顯,加快推進(jìn)動(dòng)能轉(zhuǎn)換 |
2022年工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速增長,項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),招商引資蹄疾步穩(wěn),企業(yè)培育成效明顯,動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快推進(jìn) | ||||||||||||||||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說明 | ||||||||||||
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年度預(yù)算 執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
10 |
9.98 |
1 |
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工業(yè)投資同比增長 |
% |
≥ |
10.5 |
20 |
10.7 |
20 |
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規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值同比增長 |
% |
≥ |
29 |
15 |
30 |
15 |
||||||||||||||
|
規(guī)模工業(yè)增加值同比增長 |
% |
≥ |
17 |
20 |
17.3 |
20 |
||||||||||||||
|
規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度 |
% |
≥ |
1 |
5 |
1 |
5 |
||||||||||||||
|
建設(shè)智能工廠或數(shù)字化車間 |
個(gè) |
= |
3 |
10 |
3 |
10 |
||||||||||||||
|
新增區(qū)級(jí)或市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 |
個(gè) |
= |
9 |
10 |
9 |
10 |
||||||||||||||
|
新增市級(jí)或國家級(jí)綠色工廠 |
個(gè) |
= |
2 |
10 |
2 |
10 |
||||||||||||||
|
工業(yè)企業(yè)滿意度 |
% |
≥ |
93 |
10 |
95 |
10 |
||||||||||||||
|
重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 2022年度重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效自評表 |
||||||||||||||||||||
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
||||||||||
|
1 |
2021年度萬州區(qū)智能循環(huán)型工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 |
|||||||||||
|
補(bǔ)助合格率 |
= |
100 |
% |
25 |
100 |
25 |
||||||||||||||
|
補(bǔ)助資金及時(shí)到位率 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||||||||||||
|
補(bǔ)助政策知曉率 |
≥ |
98 |
% |
25 |
99 |
25 |
||||||||||||||
|
服務(wù)對象滿意度 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||
?
?
|
重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 2022年度一般性項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||||||
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
“114陽光政務(wù)服務(wù)熱線”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
年度預(yù)算 執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
咨詢服務(wù)人數(shù) |
≥ |
145000 |
人次 |
20 |
153283 |
20 |
||||
|
民生訴求處理數(shù) |
≥ |
4000 |
件 |
20 |
4772 |
20 |
||||
|
民生訴求按時(shí)辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
陽光政務(wù)工作 |
定性 |
優(yōu) |
20 |
全部 完成 |
20 |
|||||
|
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98.47 |
10 |
||||
|
2 |
電力天然氣、鹽業(yè)、民爆等行業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi) |
年度預(yù)算 執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
行政執(zhí)法檢查 |
≥ |
100 |
人次 |
10 |
123 |
10 |
||||
|
行政執(zhí)法培訓(xùn) |
≥ |
20 |
人次 |
10 |
25 |
10 |
||||
|
全年居民和企業(yè)用電用氣平穩(wěn) |
定性 |
優(yōu) |
25 |
全部 完成 |
25 |
|||||
|
政府和企業(yè)食鹽儲(chǔ)備充足 |
定性 |
優(yōu) |
25 |
全部 完成 |
25 |
|||||
|
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
96 |
20 |
||||
(三)財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局委托第三方對2022年度萬州區(qū)智能循環(huán)型工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金開展了重點(diǎn)績效評價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金166.95萬元,評價(jià)得分91.5分,評價(jià)等次為優(yōu),績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)了績效工作亟待加強(qiáng),政策缺乏長期性,支持標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等主要問題,提出加強(qiáng)績效管理工作,提升資金使用效率,制定長期有效的政策,統(tǒng)一支持標(biāo)準(zhǔn)等下一步工作建議。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
????(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
????(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
????(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:李靜?023-58520369
?
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