重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2026年部門預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是區(qū)政府工作部門,為正處級(jí)。主要職責(zé)是:根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé),指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組;以管資本為主轉(zhuǎn)變國有資產(chǎn)監(jiān)管職能,優(yōu)化國有資本配置,管好資本布局,增強(qiáng)國有企業(yè)活力,管好資本運(yùn)作,提高國有資本回報(bào),管好資本收益,防止國有資產(chǎn)流失,管好資本安全;加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo),管好國有企業(yè)黨的建設(shè);對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督;推進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu)。
(二)單位構(gòu)成
設(shè)行政單位機(jī)構(gòu)1個(gè),下屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)(重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)管理中心)。內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科(黨委辦公室)、規(guī)劃發(fā)展與安全科、改革法規(guī)與信訪科、審計(jì)監(jiān)督科、考核分配科等6個(gè)科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)1078.17萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1078.17萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入預(yù)算較2025年增加42.14萬元,主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加42.14萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)1078.17萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,公共安全支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出364.35萬元,衛(wèi)生健康支出59.04萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出605.28萬元,住房保障支出49.20萬元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。支出預(yù)算較2025年增加42.14萬元,主要是基本支出預(yù)算增加42.14萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元,較2025年持平。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1078.17萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1078.17萬元,比2025年增加42.14萬元。其中:基本支出1061.32萬元,較2025年增加42.14萬元。基本支出中社會(huì)保障和就業(yè)支出增加2.91萬元,衛(wèi)生健康支出增加2.65萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出增加32.92萬元,住房保障支出增加3.66萬元,主要原因是在編人員變動(dòng),主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出16.85萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是委機(jī)關(guān)遺屬補(bǔ)助人員和區(qū)屬國有企業(yè)職教幼教退休教師人員數(shù)量無變化,主要用于委機(jī)關(guān)遺屬補(bǔ)助發(fā)放及區(qū)屬國有企業(yè)職教幼教退休教師財(cái)政補(bǔ)貼發(fā)放重點(diǎn)工作。
2026年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是我部門無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 3.70萬元,比2025年增加0萬元,與2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中:因公出國費(fèi)用0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),未安排單位人員出國出訪,無因公出國(境)費(fèi)用支出;公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元,較2025年增加0萬元,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元,較2025年增加0萬元,主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約,加強(qiáng)公務(wù)車管理,從嚴(yán)控制公務(wù)用車費(fèi)用;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較2025年增加0萬元,主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約,控制公務(wù)車購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 101.36萬元,較上年增加1.19萬元,主要原因是單位在編人員變動(dòng)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。本單位下屬萬州區(qū)國有資產(chǎn)管理中心為事業(yè)單位,不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款16.85萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:潘鄰伊??聯(lián)系方式:023-58520079
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