重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)管理中心事業(yè)單位2026年預算公開情況說明
重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)管理中心
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)管理中心為重慶市萬州區(qū)國資委管理的副處級全額撥款事業(yè)單位。主要職責是:制定并組織實施國有資產(chǎn)管理和國有企業(yè)發(fā)展服務(wù)有關(guān)計劃、方案、制度,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國有企業(yè)發(fā)展服務(wù)相關(guān)工作,為規(guī)范國有資產(chǎn)管理、助推國有企業(yè)做強做優(yōu)做大提供服務(wù)保障。
(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)。設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個,分別是綜合科、業(yè)務(wù)監(jiān)測科、調(diào)研科、人力資源服務(wù)科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)279.70萬元,其中:一般公共預算撥款279.70萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入預算比2025年增加21.10萬元,主要是一般公共預算財政撥款人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加21.10萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)279.70萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出41.94萬元,衛(wèi)生健康支出14.22萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出209.16萬元,住房保障支出14.38萬元。支出預算比2025年增加21.10萬元,主要是基本支出預算增加21.10萬元。項目支出預算增加0萬元,與2025年持平。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入279.70萬元,一般公共預算財政撥款支出 279.70萬元,比2025年增加21.10萬元。其中:基本支出279.70萬元,比2025年增加21.10萬元。基本支出中社會保障和就業(yè)支出增加3.93萬元,衛(wèi)生健康支出增加1.34萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出增加14.23萬元,住房保障支出增加1.61萬元,主要原因是在編人員變動,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,較2025年增加0萬元,主要原因是區(qū)財政未安排本單位項目支出。
2026年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2025年“三公”經(jīng)費預算增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,未安排單位人員出國出訪,無因公出國費用支出;公務(wù)接待費0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是與區(qū)國資委合署辦公,無公務(wù)接待活動;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本單位無公務(wù)車;公務(wù)用車購置費0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是堅持厲行節(jié)約,控制公務(wù)車購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款收入采購0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2026年本單位無項目支出,未開展績效目標管理。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出,本說明中資源勘探工業(yè)信息等支出具體指國有資產(chǎn)監(jiān)管中其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出。
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單位預算公開聯(lián)系人:潘鄰伊??聯(lián)系方式:023-58520079
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