重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2025年部門預(yù)算公開情況說明
重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是區(qū)政府工作部門,為正處級。主要職責(zé)是:根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé),指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組;以管資本為主轉(zhuǎn)變國有資產(chǎn)監(jiān)管職能,優(yōu)化國有資本配置,管好資本布局,增強(qiáng)國有企業(yè)活力,管好資本運作,提高國有資本回報,管好資本收益,防止國有資產(chǎn)流失,管好資本安全;加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo),管好國有企業(yè)黨的建設(shè);對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督;推進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu)。
(二)單位構(gòu)成
設(shè)行政單位機(jī)構(gòu)1個,下屬財政全額撥款事業(yè)單位1個(重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)管理中心)。內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科(黨委辦公室)、規(guī)劃發(fā)展與安全科、改革法規(guī)與信訪科、審計監(jiān)督科、考核分配科等6個科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1036.03萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1036.03萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入預(yù)算較2024年增加15.07萬元,主要是一般公共預(yù)算財政撥款較2024年增加46.57萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金較2024年減少31.5萬元,原因為:一是區(qū)級行政及參公單位公用經(jīng)費按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2025年部門預(yù)算編制,二是2025年度事業(yè)單位超額績效部分納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)進(jìn)入預(yù)算,三是未將國資監(jiān)管工作經(jīng)費納入2025年預(yù)算,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年增加0萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1036.03萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出361.74萬元,衛(wèi)生健康支出56.39萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出572.36萬元,住房保障支出45.54萬元,糧油物資儲備支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。支出預(yù)算較2024年增加15.07萬元,主要是基本支出預(yù)算增加46.63萬元,項目支出預(yù)算減少0.06萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金減少31.50萬元,原因為:一是區(qū)級行政及參公單位公用經(jīng)費按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2025年部門預(yù)算編制,二是2025年度事業(yè)單位超額績效部分納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)進(jìn)入預(yù)算,三是機(jī)關(guān)遺屬補(bǔ)助對象2024年社保收入調(diào)標(biāo),四是未將國資監(jiān)管工作經(jīng)費納入2025年預(yù)算。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1036.03萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1036.03萬元,較2024年增加46.57萬元。其中:基本支出1019.18萬元,較2024年增加46.63萬元。基本支出中社會保障和就業(yè)支出增加14.55萬元,衛(wèi)生健康支出減少0.32萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出增加32.98萬元,住房保障支出減少0.58萬元,原因為:一是在編人員變動,二是區(qū)級行政及參公單位公用經(jīng)費按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入2025年部門預(yù)算編制,三是2025年度事業(yè)單位超額績效部分納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)進(jìn)入預(yù)算。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出16.85萬元,較2024年減少0.06萬元,主要原因是機(jī)關(guān)遺屬補(bǔ)助對象2024年社保收入調(diào)標(biāo)。項目資金主要用于一是發(fā)放委機(jī)關(guān)遺屬補(bǔ)助,二是發(fā)放區(qū)屬國企職教幼教退休教師專項待遇補(bǔ)助。
2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,較2024年減少31.5萬元,主要原因是未將國資監(jiān)管工作經(jīng)費納入2025年預(yù)算。其中基本支出0萬元,較2024年增加0萬元;項目支出0萬元,較2024年減少31.5萬元。
重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算 3.70萬元,較2024年增加0萬元,與2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。其中:因公出國費用0萬元,較2024年增加0萬元,主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,未安排單位人員出國出訪,無因公出國(境)費用支出;公務(wù)接待費0.70萬元,較2024年增加0萬元,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理;公務(wù)用車運行維護(hù)費3.00萬元,較2024年增加0萬元,主要原因是堅持厲行節(jié)約,加強(qiáng)公務(wù)車管理,從嚴(yán)控制公務(wù)用車費用;公務(wù)用車購置費0萬元,較2024年增加0萬元,主要原因是堅持厲行節(jié)約,控制公務(wù)車購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 100.17萬元,較上年增加30.69萬元,主要原因為:一是單位在編人員變動,二是區(qū)級行政及參公單位公用經(jīng)費按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2025年部門預(yù)算編制。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。本單位下屬萬州區(qū)國有資產(chǎn)管理中心為事業(yè)單位,不在統(tǒng)計范圍內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款16.85萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
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