重慶市萬州區國有資產管理中心事業單位2025預算公開情況說明
重慶市萬州區國有資產管理中心
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市萬州區國有資產管理中心為重慶市萬州區國資委管理的副處級全額撥款事業單位。主要職責是:制定并組織實施國有資產管理和國有企業發展服務有關計劃、方案、制度,統籌協調國有企業發展服務相關工作,為規范管理國有資產,助推國有企業做強、做優、做大提供服務保障。
(二)內設機構。設內設機構4個,分別是綜合科、業務監測科、調研科、人力資源服務科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數258.6萬元,其中:一般公共預算撥款258.6萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入預算比2024年增加33.79萬元,主要原因是一般公共預算撥款增加33.79萬元,上年結轉收入較上年增加0萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數258.6萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出38.01萬元,衛生健康支出12.88萬元,資源勘探工業信息等支出194.93萬元,住房保障支出12.77萬元,國有資本經營預算支出0萬元。支出預算比2024年增加33.79萬元,主要原因是2025年度事業單位超額績效部分納入養老保險及職業年金基數進入預算及在編人員職級變動。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入258.6萬元,一般公共預算財政撥款支出 258.6萬元,比2024年增加33.79萬元。其中:基本支出258.6萬元,比2024年增加33.79萬元,主要原因是2025年度事業單位超額績效部分納入養老保險及職業年金基數進入預算及在編人員職級變動。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是區財政未安排本單位項目支出。
重慶市萬州區國有資產管理中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年“三公”經費預算增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是進一步規范因公出國(境)活動,未安排單位人員出國出訪,無因公出國費用支出;公務接待費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是無公務接待活動;公務用車運行維護費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位無公務車;公務用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是堅持厲行節約,控制公務車購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;國有資本經營預算撥款收入采購0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年本單位無項目支出,未開展績效目標管理。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)資源勘探工業信息等支出:反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出,本說明中資源勘探工業信息等支出具體指國有資產監管中其他國有資產監管支出。
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部門預算公開聯系人:潘鄰伊??聯系方式:023-58520079
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