重慶市萬州區(qū)公安局2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、貫徹執(zhí)行上級黨委、政府以及上級公安機關有關公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章,主管全區(qū)公安工作。
2、收集掌握影響政治穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會安定的信息;研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題;分析預測敵情和社會治安方面的重要情況;為區(qū)委、區(qū)政府和上級公安機關提供信息并提出對策。
3、規(guī)劃和組織實施全區(qū)公安隊伍建設以及公安民警的教育培訓和公安宣傳工作;制定隊伍管理的規(guī)章制度和措施;分析隊伍狀況,組織、指導公安督察工作;按規(guī)定權限實施對干部的管理和監(jiān)督;查處公安隊伍違紀案件。
4、負責偵破發(fā)生在轄區(qū)內(nèi)的危害國內(nèi)安全的案件和刑事犯罪案件;依法查處危害社會治安秩序行為;處置危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件。
5、負責公安機關行政案件的訴訟和復議應訴,落實執(zhí)法制度建設。
6、指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)單位的治安保衛(wèi)工作;指導機關、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟民警隊伍的建設和業(yè)務培訓;指導治保會等群眾組織的建設,推動全區(qū)治安群防群治工作的開展。
7、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
8、管理出境、入境審批事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務。
9、管理全區(qū)道路交通安全,維護交通秩序,處理轄區(qū)的交通事故,負責機動車、駕駛員管理工作。
10、組織、指揮全區(qū)消防監(jiān)督、火災預防和撲救工作,對易爆物品的消防安全工作進行監(jiān)督指導。
11、主管全區(qū)公共信息網(wǎng)絡和計算機的安全監(jiān)察工作。
12、管理全區(qū)的看守所、治安拘留所、強制戒毒所、收容教育所等;對全區(qū)被依法判處管制、剝奪政治權利、緩刑、假釋、保外就醫(yī)等監(jiān)外執(zhí)行的罪犯實行監(jiān)督、考察和改造工作。
13、組織實施公安信息技術、刑事技術和行動技術建設。
14、組織實施對來我區(qū)的重要內(nèi)外賓以及警衛(wèi)目標的安全警衛(wèi)工作。
15、規(guī)劃、組織全區(qū)公安裝備現(xiàn)代化建設和做好后勤保障工作。
16、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級公安機關交辦的其他事項。
(二)單位構成
重慶市萬州區(qū)公安局為正處級單位。納入本部門2025年度部門預算的二級預算單位主要包括:重慶市萬州區(qū)公安局(本級)、重慶市區(qū)萬州區(qū)公安局交通巡邏警察支隊、重慶市萬州區(qū)人民警察培訓學校。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)58359.54萬元,其中:一般公共預算撥款58359.54萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年減少1418.30萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年減少1418.30萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)58359.54萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,公共安全支出45656.37萬元,教育支出600.43萬元,社會保障和就業(yè)支出6771.37萬元,衛(wèi)生健康支出2498.41萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,住房保障支出2832.97萬元,糧油物資儲備支出0萬元;支出較去年減少1418.30萬元,主要是基本支出增加1441.66萬元,項目支出減少2859.96萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入58359.54萬元,一般公共預算財政撥款支出58359.54萬元,比2024年減少1418.30萬元。其中:基本支出46944.31萬元,比2024年增加1441.66萬元,主要原因是區(qū)級行政及參公單位公用經(jīng)費按規(guī)范后標準納入2025年部門預算編制,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出11415.24萬元,比2024年減少2859.96萬元,主要原因是本年度業(yè)務類項目經(jīng)費未納入年初部門預算,主要用于保障在押人員經(jīng)費、公安輔警經(jīng)費、編外用工人員經(jīng)費、遺屬人員經(jīng)費,保障公安執(zhí)法工作正常開展,公安機關業(yè)務專用裝備購置和運行維護等費用。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,與2024年持平,主要原因是2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算1924.40萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是未安排因公出國(境)公務活動;公務接待費82萬元,與上年持平,主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定精神,嚴格控制公務接待規(guī)模和接待標準;公務用車運行維護費1442.40萬元,比2024年減少400萬元,主要原因是本年度區(qū)公安局(本級)將公務用車采購計劃納入部門年初預算,調(diào)整“三公”經(jīng)費“公務用車運行維護費”經(jīng)濟科目400萬元至“公務用車購置”;公務用車購置費400萬元,比2024年增加400萬元;主要原因是本年度區(qū)公安局(本級)將公務用車購置計劃納入年初預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費7496.11萬元,比上年增加1652.42萬元,主要原因為部門在編人員變動以及區(qū)級行政及參公單位公用經(jīng)費按規(guī)范后標準納入2025年部門預算編制;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額55萬元:政府采購貨物預算55萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購55萬元:政府采購貨物預算55萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款11415.24萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛399輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車399輛、特種專業(yè)技術用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛40輛,其中一般公務用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車40輛、特種專業(yè)技術用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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