重慶市萬州區發展和改革委員會 2026年部門預算情況說明
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重慶市萬州區發展和改革委員會
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,牽頭組織全區統一規劃體系建設,統籌協調經濟社會發展,受區政府委托向區人大提交國民經濟和社會發展計劃的報告;統籌提出國民經濟和社會發展主要目標,監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢,提出宏觀調控政策建議,綜合協調宏觀經濟政策,研究經濟運行中的重大問題并及時提出相關政策建議;指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作,研究經濟體制改革的重大問題并提出政策建議,研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策;負責投資綜合管理,擬訂全社會固定資產投資總規模;會同相關部門安排財政性建設資金,按規定權限審批、核準、審核重大項目,研究提出年度重點項目名單及資金平衡計劃;擬訂并組織實施有關價格政策,提出價格改革方案;參與擬訂財政政策和金融政策;推進落實區域協調發展戰略和重大政策,組織擬訂相關區域規劃和政策;組織擬訂并協調實施以工代賑規劃,開展易地扶貧搬遷后續扶持工作等;組織擬訂綜合性產業政策;推動落實創新驅動發展戰略;負責擬訂地方能源發展戰略、發展規劃并組織實施,負責新能源、可再生能源的行業管理;跟蹤研判涉及各類安全的風險隱患,提出相關工作建議;貫徹執行國家糧食流通和物資儲備管理的方針政策及法律法規;負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,協調有關重大問題;推進實施可持續發展戰略,協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作;協調推進國防動員建設重大項目、專項工程和重要事項,負責區屬人民防空國有資產監督管理和相關建設資金的計劃編報和使用管理工作;統籌指導協調全區公共資源交易活動;牽頭負責民營經濟發展工作;牽頭推進優化營商環境工作;負責機關、直屬事業單位黨建工作;完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
區發展改革委為正處級政府工作部門,掛重慶市萬州區國防動員辦公室(重慶市萬州區人民防空辦公室)牌子、重慶市萬州區糧食和物資儲備局牌子。
部門下屬事業單位3個:重慶市萬州區發展改革服務中心(副處級)、重慶市萬州糧油質量監督檢驗站(正科級)、重慶市萬州區人防指揮信息保障中心(正科級)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數3751.67萬元,其中:一般公共預算撥款3751.67萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年減少1689.39萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年減少1689.39萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數3751.67萬元,其中:一般公共服務支出1843.99萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出839.28萬元,衛生健康支出177.28萬元,資源勘探工業信息等支出600.00萬元,住房保障支出157.94萬元,糧油物資儲備支出133.18萬元;支出較去年減少1689.39萬元,主要是基本支出增加23.61萬元,項目支出減少1713.00萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3751.67萬元,一般公共預算財政撥款支出3751.67萬元,比2025年減少1689.39萬元。其中:基本支出3147.99萬元,比2025年增加23.61萬元,主要原因是人員變動,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出603.68萬元,比2025年減少1713.00萬元,主要原因是較上年減少以工代賑示范工程中央基建投資預算項目等,主要用于支持我區現代生產性服務業提質增效等重點工作。
2026年我部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算32.85萬元,比2025年減少2.00萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費11.35萬元,比2025年減少1.50萬元,主要原因是落實黨政機關習慣過緊日子要求,進一步壓減公務接待支出;公務用車運行維護費21.50萬元,比2025年減少0.50萬元,主要原因是落實黨政機關習慣過緊日子要求,進一步壓減公務用車運行支出;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費270.17萬元,比上年減少3.83萬元,主要原因是單位在編人員變動;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款603.68萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛9輛,其中一般公務用車9輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:鄭艷娟? 聯系方式:023-58258033
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