重慶市萬州區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心2026年單位預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心
2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
承擔(dān)全區(qū)數(shù)字化改革各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)開發(fā)利用事務(wù)性工作,促進全區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展及以大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)為重點的信息產(chǎn)業(yè)提供信息和技術(shù)服務(wù);承擔(dān)政府投資信息化相關(guān)重點項目的建設(shè)、運維管理、推廣應(yīng)用工作,承擔(dān)全區(qū)相關(guān)智慧化應(yīng)用場景建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)工作,承擔(dān)全區(qū)政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)的建設(shè)、運維管理事務(wù)性工作;協(xié)助開展政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型等相關(guān)重大項目建設(shè)工作;承擔(dān)全區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)及公共數(shù)據(jù)歸集整理、開發(fā)利用、開放共享等事務(wù)性工作,承擔(dān)政府投資信息化項目及“城市大腦”項目的技術(shù)審核、全流程管理事務(wù)性工作;挖掘全區(qū)大數(shù)據(jù)資源價值,推動大數(shù)據(jù)智能化與經(jīng)濟社會深度融合發(fā)展;負(fù)責(zé)數(shù)字化發(fā)展相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析應(yīng)用,參與數(shù)字化發(fā)展相關(guān)政策研究以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制等;完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
本單位為重慶市萬州區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局所屬二級預(yù)算單位,單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位,無內(nèi)設(shè)科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)53.01萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款53.01萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加2.62萬元,主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加2.62萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)53.01萬元,其中:一般公共服務(wù)支出40.25萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出7.57萬元,衛(wèi)生健康支出2.62萬元,住房保障支出2.57萬元。支出預(yù)算較上年增加2.62萬元,主要是基本支出預(yù)算增加2.62萬元,項目支出預(yù)算增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入53.01萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出53.01萬元,比上年增加2.62萬元,其中:基本支出53.01萬元,比上年增加2.62元,主要原因是在編人員工資調(diào)標(biāo),在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等;項目支出0萬元,比上年增加0萬元。
重慶市萬州區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比上年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本部門無因公出國(境)計劃;公務(wù)接待費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本部門全面落實黨政機關(guān)過緊日子的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出,公務(wù)接待費始終保持與上年持平;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本部門全面落實黨政機關(guān)過緊日子的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出,公務(wù)用車運行維護費始終保持與上年持平;公務(wù)用車購置0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本部門無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購_0_萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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