重慶市萬州區大數據應用發展管理局(本級)2025年單位預算情況說明
重慶市萬州區大數據應用發展管理局(本級)
2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
貫徹落實全市大數據、人工智能、信息化相關政策法規和相關地方行業技術規范和標準。負責研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發展戰略,編制全區大數據、人工智能、信息化發展規劃和年度計劃,擬定相關政策措施和評價考核體系并組織實施。負責協調推進數據基礎制度建設,統籌數據資源整合共享和開發利用,統籌推進數字重慶、數字社會規劃和建設等。負責數據資源建設、管理,促進大數據政用、民用、商用。負責推進全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數據匯聚融合、互聯互通、資源共享。負責協調推動公共服務和社會治理信息化、協調全區重要信息資源開發利用與共享等。負責研究推進數據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責全區大數據應用發展管理。統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用。推動大數據、人工智能等產學研用結合,推動大數據、人工智能等新興領域發展。負責推進全區信息化應用工作。負責組織編制全區信息化發展規劃并組織實施。統籌推進全區智慧城市和智慧政務建設。負責組織協調跨部門、跨行業、跨領域的信息化應用,協調解決信息化建設中的重大問題。統籌協調全區信息化項目建設。負責協調全區信息基礎設施建設。組織編制全區數據中心規劃并組織實施。協調推動下一代網絡部署和規模化商用。負責推動大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。組織參與各類重大交流合作活動,指導開展區域化合作、國際化經營,承辦相關活動。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業協會、學會、聯盟機構工作。
(二)單位構成
重慶市萬州區大數據應用發展管理局是區政府工作部門,為正處級。內設機構:辦公室、應用發展科、規劃建設管理科。
(1)辦公室
負責機關文電、機要、保密、檔案、信息、信訪、應急、安全、會務、外事等工作。承擔綜合性材料等重要文稿起草工作。負責機關日常工作協調和重大事項督辦督查、目標管理工作。負責機關財務管理等相關工作。負責機關及所屬單位機構編制、組織人事、社會保障、退休干部服務等工作。負責有關培訓工作,指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設。負責組織開展大數據、人工智能、信息化領域新聞宣傳。負責機關和所屬單位的黨群工作。負責本局鄉村振興工作。負責監督實施相關政策法律法規、政府規章和相關地方標準規范。負責重大項目談判和合同審簽,依法處理涉法事務。承擔有關規范性文件的合法性審查工作。承擔行政執法監督、行政復議、行政應訴工作。
(2)應用發展科
承擔組織協調跨部門、跨行業、跨領域大數據應用工作。推動全區智能機關建設,推進各級機關辦公、服務智能化。承擔統籌推動渝快政、渝快辦等數字重慶一體化智能化公共數據平臺建設。負責協調推動重點行業、領域大數據應用工作。負責推動大數據、人工智能等新一代信息技術在國民經濟各領域融合應用,促進大數據商用,推動大數據、人工智能等新興領域的新產品、新服務、新模式、新業態的建設。推動大數據、人工智能等產學研用結合。推動數據資源分級分類管理和商用。協調推動下一代網絡部署和規?;逃?。負責協調推動全區信息網絡行業發展工作。協調推動全區公共服務和社會治理信息化。推動相關領域對外交流合作,組織參與各類重大交流合作活動。指導相關行業協會、學會、聯盟機構工作。
(3)規劃建設管理科
承擔統籌數據要素工作,統籌數據要素產權、流通、分配、治理等基礎制度建設并實施。探索推進數據資源的流通交易,研究提出培育數據要素市場的政策建議,引導數據交易向數據交易場所匯聚。協調推進公共數據確權授權。貫徹執行數據基礎設施制度建設、數據要素市場建設、數據標準規范、數據基礎設施建設中的相關數據安全政策,建立數據安全管理制度。承擔協同開展網絡數據跨境流動安全評估和監管工作。負責全區數據資源體系的建設和管理工作。承擔全區政務數據的統籌管理,推進政務數據的采集、存儲、登記、共享等工作,推動數據資源整合共享和開發利用,協調全區重要信息資源開發利用與共享、推動信息資源跨行業跨部門互聯互通。負責協調全區數字基礎設施布局建設工作,組織編制有關數字基礎設施布局規劃并組織實施,承擔全區電子政務外網、視聯網、電子政務云平臺、區塊鏈、物聯感知網絡等布局規劃,指導相關建設。協調數字重慶云平臺建設使用。負責統籌推進數字重慶、數字社會規劃和建設。承擔協調促進全區智慧城市建設。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數227.24萬元,其中:一般公共預算財政撥款227.24萬元。收入較2024年減少8.39萬元,主要是一般公共預算財政撥款減少8.39萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數227.24萬元,其中:一般公共服務支出預算171.19萬元,社會保障和就業支出預算27.65萬元,衛生健康支出預算12.96萬元,住房保障支出預算15.44萬元。支出預算較2024年減少8.39萬元,主要是基本支出預算增加17.71萬元,項目支出預算減少26.1萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入227.24萬元,一般公共預算財政撥款支出227.24萬元,比2024年減少8.39萬元。其中:基本支出227.24萬元,比2024年增加17.71萬元,主要原因是2025年預算編制口徑變化,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2024年減少26.1萬元,主要原因是2025年初未編報項目支出預算等。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算1.8萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本年無因公出國(境)費用預算;公務接待費1萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是繼續嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,控制公務接待費用;公務用車運行維護費 ?0.8萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是繼續嚴格落實公車使用規定,控制公務用車出行次數,嚴格控制公車運行成本和維護成本;公務用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本年無公務用車購置預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費40.87萬元,比上年增加14.54萬元,主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:涂人文???聯系方式:023-58966399
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