重慶市萬州區黨政信息中心2023年單位預算情況說明
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重慶市萬州區黨政信息中心
2023年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行有關政務信息化和電子政務建設的法律、法規和方針政策,為全區黨委、政府信息化建設提供服務保障。
2.承擔全區黨委系統信息化建設工作。承擔信息化系統建設和運行維護工作,做好電子政務內網應用推廣和技術服務。
3.承擔全區政務系統信息化建設工作。承擔政務信息化系統建設、運行維護和管理工作,做好電子政務應用推廣和技術服務。
4.承擔全區電子政務外網的規劃建設、應用開發、運行維護及網絡核心機房的運行維護和管理工作。
5.承擔萬州區人民政府網站日常運行保障工作,協助相關單位做好網站建設管理和政務信息公開。
6.承擔全區政務大數據、云計算、應用開發、平臺建設等技術服務工作。承擔全區政務數據匯聚、整理、應用、開發等工作。??????????????
7.協助做好數字政府、智慧萬州等重要信息化項目建設和應用推廣工作,對相關智慧應用場景建設提供技術服務。
8.完成區委、區政府和區大數據發展局交辦的其他任務。
(二)單位構成
重慶市萬州區黨政信息中心是區財政全額撥款的事業單位,內設5科1室。
1.辦公室
承擔綜合協調和重大事項的督查督辦工作。負責會務、公文、財務、后勤、公務接待、物資管理等工作。負責黨建、人事、政工、老年、工會、統計、機要保密、檔案、住房公積金、社會保障保險等工作。承擔崗位責任目標的落實及考核獎懲等工作。
2.外網管理科
承擔電子政務外網及互聯網安全接入規劃建設、日常運行維護和管理工作。承擔電子政務外網網絡、平臺、應用系統的技術支撐,確保全區電子政務外網網絡及應用的正常運行。貫徹執行重慶市電子政務外網管理辦法。負責做好電子政務外網核心機房的日常管理維護、網絡安全保障及管理工作。
3.內網建設科
承擔區委辦公室信息化系統及電子政務內網的建設、運行維護等工作。
4.大數據發展科
承擔全區政務大數據、云計算、應用開發、平臺建設等技術服務工作。承接全區政務數據匯聚、整理、應用、開發、交易等相關工作。承擔“智慧萬州”城市綜合運行管理指揮中心的日常運行管理、技術維護及綜合服務工作。
5.應用開發科
協助做好智慧萬州、智慧政務、數字政府等重要信息化項目的建設和推廣應用,對相關智慧應用場景建設提供技術指導。指導全區政務應用系統建設工作。配合做好全區使用財政資金的非涉密信息化項目及與智慧萬州高度關聯的信息化項目的技術指導工作。
6.信息與網站科
承擔萬州區人民政府網站的建設和運行維護工作,協助區政府辦公室做好網站政務信息公開。負責萬州區人民政府網站的技術支持,保障網站安全穩定運行。負責單位內部刊物的編輯和印發工作,為領導決策提供參考。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數791.83萬元,其中:一般公共預算財政撥款791.83萬元,上年結轉收入0萬元。收入預算較上年增加92.06萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年增加92.06萬元,上年結轉收入較上年增加0萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數791.83萬元,其中:一般公共服務支出688.06萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出63.21萬元,衛生健康支出21.16萬元,節能環保支出0萬元,資源勘探工業信息等支出0萬元,住房保障支出19.39萬元,糧油物資儲備支出0萬元。支出預算較上年增加92.06萬元,主要是基本支出預算增加92.06萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入791.83萬元,一般公共預算財政撥款支出791.83萬元,比上年增加92.06萬元,其中:基本支出393.53萬元,比上年增加92.06元,主要原因是超額績效工資及其他行政事業單位養老支出納入年初預算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出398.3萬元,比上年增加0萬元,與上年持平,主要用于重慶市萬州區互聯網安全接入升級改造系統、電子政務內網分級保護及測評維護、萬州區黨政督查系統運維等重點工作。
本單位2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0萬元,比上年增加0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,比上年增加0萬元;公務接待費0萬元,比上年增加0萬元;公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元;公務用車購置0萬元,比上年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。一般公共預算撥款政府采購0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款398.3萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛,2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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