重慶市萬州區會計委派管理中心2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區會計委派管理中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市萬州區會計委派管理中心主要承擔以下主要職能職責:一是擬定會計委派工作方案,具體承擔會計委派成員單位審定委派會計資格,檢查委派會計執行財稅政策和法規,履行會計核算和會計監督的情況,對委派會計違紀違法行為進行調查和執法檢查,提出處理建議;二是承擔委派會計的日常管理工作,組織委派會計學習政策法規和業務知識,對委派會計進行考核,考評;三是負責委派會計在委派期間的工資、資金、檔案、經費的統一管理,協調會計委派成員單位做好委派會計的受聘和解聘及財務交接工作。
(二)單位構成
重慶市萬州區會計委派管理中心為區財政局下屬非獨立核算事業單位,未單獨設立科室,其職能職責與區財政局相關科室合并履行。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數393.69萬元,其中:一般公共預算撥款393.69萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2025年增加9.57萬元,主要是一般公共預算資金經費撥款增加9.57萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數393.69萬元,其中:一般公共服務支出預算273.82萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算72.73萬元,衛生健康支出預算22.71萬元,住房保障支出預算24.43萬元。支出預算較2025年增加9.57萬元,主要是基本支出預算增加8.17萬元,項目支出預算增加1.40萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入393.69萬元,一般公共預算財政撥款支出393.69萬元,比2025年增加9.57萬元。其中:基本支出392.29萬元,比2025年增加8.17萬元,主要原因是人員工資調標,人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1.40萬元,比2025年增加1.40萬元,主要原因是本年度新增遺屬生活困難補助支出項目。
本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算1.00萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)計劃;公務接待費1萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費;公務用車運行維護費0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是本單位為非獨立核算單位,未做相關預算;公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元;主要原因是本部門無公車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費66.40萬元,比上年減少1.21萬元,主要原因為人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1.40萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:任薇? 聯系方式:023-58235517
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