重慶市萬(wàn)州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市萬(wàn)州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市萬(wàn)州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心主要承擔(dān)以下主要職能職責(zé):一是擬定會(huì)計(jì)委派工作方案,具體承擔(dān)會(huì)計(jì)委派成員單位審定委派會(huì)計(jì)資格,檢查委派會(huì)計(jì)執(zhí)行財(cái)稅政策和法規(guī),履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的情況,對(duì)委派會(huì)計(jì)違紀(jì)違法行為進(jìn)行調(diào)查和執(zhí)法檢查,提出處理建議;二是承擔(dān)委派會(huì)計(jì)的日常管理工作,組織委派會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí),對(duì)委派會(huì)計(jì)進(jìn)行考核,考評(píng);三是負(fù)責(zé)委派會(huì)計(jì)在委派期間的工資、資金、檔案、經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)一管理,協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)委派成員單位做好委派會(huì)計(jì)的受聘和解聘及財(cái)務(wù)交接工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市萬(wàn)州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心為區(qū)財(cái)政局下屬非獨(dú)立核算事業(yè)單位,未單獨(dú)設(shè)立科室,其職能職責(zé)與區(qū)財(cái)政局相關(guān)科室合并履行。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)384.12萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款384.12萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年減少52.3萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費(fèi)撥款減少52.3萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)384.12萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算269.39萬(wàn)元,教育支出預(yù)算0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算68.70萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算22.10萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算23.93萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少52.3萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算減少15.4萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算減少36.9萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入384.12萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出384.12萬(wàn)元,比2024年減少52.3萬(wàn)元。其中:基本支出384.12萬(wàn)元,比2024年減少15.4萬(wàn)元,主要原因是區(qū)級(jí)行政及參公單位公用經(jīng)費(fèi)按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2025年部門預(yù)算編制,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,比2024年減少36.9萬(wàn)元,主要原因是軟件運(yùn)維費(fèi)移交大數(shù)據(jù)局統(tǒng)一管理,本單位2025年無(wú)項(xiàng)目支出。
本單位2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃;公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是本單位為非獨(dú)立核算單位,未做相關(guān)預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元;主要原因是本部門無(wú)公車購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)67.61萬(wàn)元,比上年增加20.39萬(wàn)元,主要原因?yàn)閰^(qū)級(jí)行政及參公單位公用經(jīng)費(fèi)按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2025年部門預(yù)算編制。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年本單位無(wú)項(xiàng)目,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:任薇? 聯(lián)系方式:023-58235517
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