重慶市萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)基本情況
重慶市萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(以下簡稱支隊)成立于1986年12月,為財政全額撥款公益一類事業(yè)(參公)單位,機構規(guī)格為副處級。支隊以區(qū)城市管理局的名義,統(tǒng)一行使市政公用設施、市容環(huán)衛(wèi)、園林綠化、城市供水等方面的行政處罰及與之相關的行政檢查、行政強制等執(zhí)法職能,以及生態(tài)環(huán)境、市場監(jiān)管、交通、水務和萬州城區(qū)規(guī)劃城鎮(zhèn)建設用地范圍內的城市違法建筑等方面與城市管理密切相關的行政處罰及與之相關的行政檢查、行政強制等執(zhí)法職能,根據(jù)“大綜合一體化”行政執(zhí)法改革部署,承接并統(tǒng)一行使住房城鄉(xiāng)建設領域、規(guī)劃自然資源領域、國防動員領域劃入?yún)^(qū)城市管理局執(zhí)法事項的行政處罰及與之相關的行政檢查、行政強制等執(zhí)法職能。
(二)機構及人員情況
根據(jù)《中共重慶市萬州區(qū)委機構編制委員會關于調整區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊機構職責編制事項的通知》(萬州委編委〔2024〕87號)以及《中共重慶市萬州區(qū)委機構編制委員會辦公室關于同意調整區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊內設機構的函》(萬州委編辦〔2024〕24號)文件精神,核定支隊內設機構31個,分別為辦公室、政工科(紀檢室)、政策法規(guī)科、城市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法大隊、城市安全與執(zhí)法糾察執(zhí)法大隊、城市公用設施執(zhí)法大隊、城市園林綠化執(zhí)法大隊、城市容貌秩序執(zhí)法大隊、違法建設執(zhí)法一大隊、違法建設執(zhí)法二大隊、建管執(zhí)法大隊、房管執(zhí)法大隊、供排水執(zhí)法大隊、質量安全執(zhí)法大隊、消防執(zhí)法大隊、村鎮(zhèn)執(zhí)法大隊、人民防空執(zhí)法大隊及14個派駐街道城管執(zhí)法大隊。核定支隊事業(yè)編制253名(2025年年末,實有在編在崗人員為193人),設黨委書記、支隊長1名,黨委副書記、政委1名,黨委專職副書記1名,副支隊長6名,紀委書記1名,內設機構科級領導職數(shù)50名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算。2026年年初預算數(shù)5415.22萬元,其中:一般公共預算財政撥款5415.22萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2025年減少32.13萬元,主要原因是2025年人員調走及退休較多,本年預算人員少于上年預算人員。
(二)支出預算。2026年年初預算數(shù)5415.22萬元,均為一般公共預算財政撥款支出,其中:教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算795.4萬元,衛(wèi)生健康支出預算292.3萬元,住房保障支出預算329.05萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出3998.47萬元。支出預算較2025年減少32.13萬元,主要是基本支出預算減少32.13萬元,項目支出預算與2025年一致。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入5415.22萬元,一般公共預算財政撥款支出5415.22萬元,比2025年減少32.13萬元。其中:基本支出5096.88萬元,比2025年減少32.13萬元,主要原因是2025年人員調走及退休較多,本年預算人員少于上年預算人員;項目支出318.34萬元,與2025年一致。
2026年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,與2025年相比較未發(fā)生變化。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算12萬元,與2025年一致。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平,主要原因是我單位無因公出國(境)類型業(yè)務;公務接待費2萬元,與上年持平;公務用車運行維護費10萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平;主要原因是我單位無公務車購置費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費857.42萬元,比上年減少42.13萬元,主要原因是2025年人員調走及退休較多,本年預算人員少于上年預算人員。
(二)政府采購情況。我單位本年無政府采購預算。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款318.34萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛25輛,均為一般公務用車。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入。指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開聯(lián)系人:程娟 ? ?聯(lián)系方式:023-58379538
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