重慶市萬州區城市管理局2026年部門預算情況說明
重慶市萬州區城市管理局
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行有關市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、城市供水節水管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理的法律、法規、規章和方針政策;統籌城市管理領域重大事項,擬訂全區城市管理方面的發展規劃、計劃并組織實施。
2.負責全區城市管理工作的組織協調和監督檢查;負責城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查。
3.負責城市道路(含市政廣場)、橋梁隧道及其附屬設施(含地下人行通道、人行天橋等)的監測、維護、管理;負責城市燈飾照明(含景觀照明)工程建設及維護的管理;負責城市公共停車場和路內停車位的管理;指導城區社會單位市政設施的維護管理工作。
4.負責城鎮供水、節水的監督管理;監督管理城市供水水質;負責城市二次供水管理。
5.負責城區環境衛生管理;負責城區水域環境衛生管理;負責城鎮生活垃圾處置費征收管理和城區環境衛生設施管理;負責城區生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、餐廚垃圾等處置的監督管理;負責城市生活垃圾經營性服務的監督;指導鎮鄉環境衛生管理工作,負責農村生活垃圾治理的監督管理。
6.負責城市戶外廣告、店招店牌設置的監督管理。
7.負責授權范圍內的城市管理綜合行政執法工作;具體執法交由相關執法隊伍承擔,并以部門名義統一執法。指導鎮鄉城市管理綜合執法工作。
8.組織擬訂區級綠地系統規劃并組織實施,會同有關部門負責城市綠線的劃定和監督管理工作;依法負責建設項目綠化工程設計方案管理工作。
9.負責城區園林綠化管理和城市公園行業管理;組織開展城市義務植樹活動;負責城市規劃區古樹名木保護管理工作;參與城市公園應急避難場地的規劃、建設并承擔保護工作;負責園林綠化行業市場管理;指導監督園林綠化工程招投標、定額、質量管理。
10.牽頭組織開展城區市容環境綜合整治;指導鎮鄉市容環境綜合整治工作。
11.負責城市管理行業安全生產工作的監督、管理和指導;負責對城市管理行業環境保護工作的協同管理;負責城市管理行業應急管理、應對處置的組織、協調和指導。
12.負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管;負責城市管理的研究和宣傳教育工作;指導城市管理高新技術推廣與運用;負責城市管理的對外交流與合作;開展城市管理行業人員培訓。
13.承擔萬州區城市管理綜合行政執法日常工作。
14.承辦區政府交辦的其他事項。
(二)單位構成
重慶市萬州區城市管理局是區政府工作部門,為正處級。根據《中共重慶市萬州區委機構編制委員會關于組建重慶市萬州區城市管理事務中心的通知》(萬州委編委〔2024〕106號)精神,將重慶市萬州區市政設施維護管理中心、重慶市萬州區城市供水節水管理中心、重慶市萬州區環境衛生管理中心、重慶市萬州區園林綠化管理中心整合組建為重慶市萬州區城市管理事務中心。機構改革調整后,重慶市萬州區城市管理局下屬單位2個,分別為重慶市萬州區城市管理綜合行政執法支隊、重慶市萬州區城市管理事務中心。
重慶市萬州區城市管理局內設10個科室,分別是辦公室、黨委辦公室、財務審計科、安全信訪科、城市綜合管理科(掛督查考核科牌子)、重點項目辦(掛行政審批科牌子)、市容環衛管理科、園林綠化管理科、市政設施管理科、執法監督科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數36249.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款28132.01萬元,政府性基金預算財政撥款8117.57萬元,上年結轉收入0萬元。收入預算較上年增加43.5萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年增加43.5萬元,上年結轉收入較上年增加(減少)0萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數36249.58萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出2660.67萬元,衛生健康支出654.49萬元,節能環保支出15199.66萬元,資源勘探工業信息等支出0萬元,住房保障支出620.85萬元,糧油物資儲備支出0萬元,城鄉社區支出17113.91萬元。支出預算較上年增加43.5萬元,主要是基本支出預算增加63.5萬元,項目支出預算減少20萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入28132.01萬元,一般公共預算財政撥款支出28132.01萬元,比上年增加43.5萬元,其中:基本支出11708.52萬元,比上年增加63.5萬元,主要原因是單位在編人員變動影響,主要用于在職人員工資、規范津補貼、社保繳費等支出;項目支出16423.49萬元,比上年減少20萬元,主要原因是次級河流清漂預算較上年減少20萬元,主要用于次級河流清漂作業相關支出。
2026年政府性基金預算撥款收入8117.57萬元,政府性基金預算撥款支出8117.57萬元,與上年度持平。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算88.1萬元,與上年度持平,其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年保持一致,主要原因是進一步規范因公出國(境)活動,2026年未安排單位人員出國出訪;公務接待費3.5萬元,與上年保持一致,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,厲行節約,公務接待費用較上年無變化;公務用車運行維護費84.6萬元,與上年保持一致,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,厲行節約,公務用車運行費用較上年無變化;公務用車購置0萬元,與上年保持一致,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,厲行節約,2026年無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費967.1萬元,比上年減少31.82萬元,主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額600萬元,其中:政府采購貨物預算500萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算100萬元。一般公共預算財政撥款政府采購0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。政府性基金撥款政府采購600萬元,其中:政府采購貨物預算500萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算100萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款16423.49萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛180輛,其中一般公務用車180輛,2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)餐廚垃圾:是指除居民日常生活以外的食品加工、飲食服務、單位供餐等活動中產生的廚余垃圾和廢棄食用油脂。其中廚余垃圾是指食物殘余和食品加工廢料;廢棄食用油脂是指不可再食用的動植物油脂和各類油水混合物。(出自《重慶市餐廚垃圾管理辦法》)
(七)建筑垃圾:對各類建筑物和構筑物及其輔助設施等進行建設、改造、裝修、拆除、鋪設等過程中產生的各類固體廢物,主要包括渣土、廢舊混凝土、碎磚瓦、廢瀝青、廢舊管材、廢舊木材等。(出自《建筑垃圾處理技術規范?CJJ?134—2009》)
(八)古樹名木:樹齡在一百年以上的樹木,珍稀稀有的樹木,具有歷史、文化、科研價值和重要紀念意義等樹木的統稱。
單位預算公開聯系人:李小康? 聯系方式:023-58241225
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